您好 (1)收到貨款時(shí). 借 銀行存款900000 貸 預(yù)收賬款900000 (2)發(fā)出貨物時(shí).按增值稅發(fā)票記賬 借 預(yù)收賬款700000+91000=791000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入700000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額700000*0.13=91000 (3)結(jié)清貨款時(shí)如果銷(xiāo)售商品不含稅總定額為800000元.對(duì)如何進(jìn)行賬務(wù)處理 借 預(yù)收賬款109000 貸 銀行存款900000-791000=109000 借 預(yù)收賬款800000+104000=904000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額800000*0.13=104000 借 銀行存款4000 借 預(yù)收賬款904000-900000=4000
3、甲公司在2017年5月1日與乙公司簽訂一項(xiàng)銷(xiāo)售合同,根據(jù)合同向乙公司銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為1000000元,增值稅額為170000元。商品尚未發(fā)出,款項(xiàng)已收到。該批商品的成本為800000元。5月1日,簽訂的補(bǔ)充合同約定,甲公司應(yīng)于9月30日將所售商品購(gòu)回,回購(gòu)價(jià)為1100000元(不含增值稅額)。甲公司2017年5月1日應(yīng)確認(rèn)的銀行存款金額為( ?。┰?A、1170000 B、1000000 C、170000 D、以上均不對(duì)
2021年5月20日、A公司與B公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同、合同注明預(yù)收900000元定金,交貨后結(jié)清余額.增值稅13%銷(xiāo)售商品不含稅總金額700000元,寫(xiě)出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄、(1)收到貨款時(shí).(2)發(fā)出貨物時(shí).按增值稅發(fā)票記賬(3)結(jié)清貨款時(shí)如果銷(xiāo)售商品不含稅總定額為800000元.對(duì)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
5、2132021年5月20日、A公司與B公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同、合同注明預(yù)收900000元定金,交貨后結(jié)清余額.增值稅13%銷(xiāo)售商品不含稅總金額700000元,寫(xiě)出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄、(1)收到貨款時(shí).(2)發(fā)出貨物時(shí).按增值稅發(fā)票記賬(3)結(jié)清貨款時(shí)如果銷(xiāo)售商品不含稅總定額為800000元.對(duì)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
1、A企業(yè)與B公司簽訂供貨合同,供貨金額200000元,應(yīng)交納增值稅26000元。B公司預(yù)付貨款100000元,剩余貨款在交貨后付清。編制會(huì)計(jì)分錄如下:收到B公司交來(lái)預(yù)付款100000元。企業(yè)按合同規(guī)定,將貨物發(fā)到B公司,B公司驗(yàn)收合格。該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)對(duì)B公司的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn),并開(kāi)出增值稅發(fā)票,注明增值稅為26000元。編制會(huì)計(jì)分錄如下:收到B公司補(bǔ)付的貨款126000元。
二、天豐公司6月份發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、5日,天豐公司與B公司簽訂供貨合同,供貨金額30000元,應(yīng)交納增值稅3900元,B公司預(yù)付貨款10000元,剩余貨款在交貨后付清。收到B公司交來(lái)預(yù)付款10000元存入銀行。分錄:2、6日,天豐公司按合同規(guī)定,將貨物發(fā)到B公司,B公司驗(yàn)收合格。A企業(yè)應(yīng)確認(rèn)對(duì)B公司的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn),并開(kāi)出增值稅發(fā)票,注明增值稅為3900元。同時(shí)收到B公司補(bǔ)付的貨款226000元。分錄1:分錄2:全部
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起???
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我們把24年沒(méi)申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過(guò)減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶(hù)住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣(mài)房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣(mài)給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開(kāi)200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
想問(wèn)一下,抖音賬號(hào)注冊(cè)是A公司,B公司代運(yùn)營(yíng),但是b公司投流,這個(gè)發(fā)票只能開(kāi)a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個(gè)變壓器是租用另外一個(gè)公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個(gè)電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開(kāi)開(kāi)電表戶(hù)的企業(yè)開(kāi)發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個(gè)體戶(hù)住宿業(yè),以前是核定征收,沒(méi)有建帳,25年1月1日開(kāi)始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開(kāi)發(fā)票,有些不在線下開(kāi)發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做,感覺(jué)分不清,有點(diǎn)亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬(wàn)的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說(shuō)給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們)對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案給對(duì)方呢?(這個(gè)項(xiàng)目要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給甲方)
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,兩萬(wàn)元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝