同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
因疫情,業(yè)主給我們公司免三個(gè)月的房租,要怎么賬務(wù)處理?之前我們每月都是按使用權(quán)資產(chǎn)來(lái)分?jǐn)偟脑?,如借管理費(fèi)用貸使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸租賃負(fù)債未確認(rèn)金融資產(chǎn)費(fèi)用
#提問(wèn)# 老師,我們公司租了一處廠(chǎng)房,租期為3年,22年9月底到期,21年前都是直接費(fèi)用化的,22年開(kāi)始調(diào)整了記賬方式,用的新科目有 使用權(quán)資產(chǎn)~融資租入固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊科目 負(fù)債有租賃負(fù)債~未確認(rèn)融資費(fèi)用 和租賃負(fù)債款~租金負(fù)債款等科目,現(xiàn)在已經(jīng)到期了,但是我使用權(quán)資產(chǎn)~融資租入固定資產(chǎn)還有余額,我需要怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)成0呢?
請(qǐng)教一下 租入一個(gè)資產(chǎn)2023.5.15-2026.5.14 3年 每年15萬(wàn) 這個(gè)月交了第一年的15萬(wàn) 這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)確認(rèn)怎么計(jì)算啊 開(kāi)始確認(rèn)的時(shí)候 分錄是 借:使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債-租賃付款額 我不知道這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)和未確認(rèn)融資費(fèi)用 怎么算 能幫忙給個(gè)計(jì)算過(guò)程嗎
使用新租賃準(zhǔn)則:用租賃負(fù)債科目,入賬的廠(chǎng)房租金, 未收到發(fā)票,是計(jì)預(yù)付賬款。還是繼續(xù)使用科目:租賃負(fù)債_租賃付款額_廠(chǎng)房及建筑物呢? ---------- 之前每個(gè)月收到發(fā)票入賬分錄是這樣的: 借:租賃負(fù)債_租賃付款額_廠(chǎng)房及建筑物 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額_專(zhuān)用發(fā)票 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊_廠(chǎng)房及建筑物 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出 貸:租賃負(fù)債_未確認(rèn)融資費(fèi)用_廠(chǎng)房及建筑物
老師,我們公司4.1開(kāi)始租了辦公室,每個(gè)月租金23800.00,租三年,(p/a,5%,3)=2.723 ,借:使用權(quán)資產(chǎn) 融資租賃-未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:融資租賃-租賃付款額 23800.0×12×3 不知道使用權(quán)資產(chǎn)和未確認(rèn)融資費(fèi)用的金額怎么計(jì)算,其他案例都是年末付款的,我們這個(gè)是提前預(yù)下個(gè)月租金,不知道金額應(yīng)該怎么計(jì)算
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買(mǎi)化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷(xiāo)售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫(xiě)0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫(xiě)?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
銷(xiāo)售任務(wù)怎么制定合適?獎(jiǎng)懲金額需要開(kāi)票?交稅嗎?謝謝
老師幫忙解答一下這道題的解題思路
老師,現(xiàn)在做借:管理費(fèi)用 -10000 貸營(yíng)業(yè)外收入10000 ?
同學(xué)你好 不對(duì) 你的分錄不平
借:管理費(fèi)用 10000 借:財(cái)務(wù)費(fèi) 3000 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊10000 貸:租賃負(fù)債未確認(rèn)金融資產(chǎn)費(fèi):3000 現(xiàn)在免租為:借:管理費(fèi)用 -10000 借:財(cái)務(wù)費(fèi) -3000 貸 :營(yíng)業(yè)外收入嗎?
如果是貸:營(yíng)業(yè)外收入-13000嗎,也不對(duì)
老師分錄應(yīng)怎么做?
同學(xué)你好 這個(gè)是對(duì)的
營(yíng)業(yè)外收入為貸方負(fù)數(shù),不是虧損了嗎
同學(xué)你好 計(jì)入借方營(yíng)業(yè)外支出