跟我實際不符這個需要改,按實際填寫
我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負數(shù),老師負數(shù)怎么填?。课姨?未分配利潤就記負數(shù)。 就是減號加個數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動跳的期初數(shù)據(jù),用的速達軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填???這有正有負,不知道咋填
老師,我們年終做審計報告,實際是虧損,但想做成盈利,有兩筆費用想調(diào)出來,這樣需到稅局改報表。稅務(wù)局系統(tǒng)有個有個企業(yè)的納稅等級,不知道這樣操作是否會影響企業(yè)的納稅等級?
老師,我想問下,如果財務(wù)報表第四季度申報的數(shù)據(jù)跟年報的不一樣,營業(yè)收入是一樣的,就是一些稅金和費用項目不一樣了,導(dǎo)致了利潤總額也不一樣,這樣申報可以的嗎?還有,年報的數(shù)據(jù)會不會自動出來的?我打開的時候看到有數(shù)據(jù)了,不知道是自動出來的還是別人申報的?
老師我想咨詢一下我的工商年報的企業(yè)社保信息是自動跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),但是跟我實際不符這個需要改嗎,不知道是不是稅務(wù)局系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)過來的
老師好,想問一下年報中的即時信息需要填報嗎,還有企業(yè)年報中的稅務(wù)年報是不是電子稅務(wù)局填完了所得稅清算自動會跳過來
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師這個社保實繳的金額是2020.12-2021.11月份的是嗎
社保實繳的金額是2021.1-2021.12月份的
老師這個總金額是按2020.12-2021.11算的嗎
這個期間費用是按實繳2020.12-2021.11來算的嗎
社保實繳的金額2021.1-2021.12是按所屬期來算還是按收付實現(xiàn)制來算
社保實繳的金額2021.1-2021.12是按所屬期來算
老師我前面圖的2021年社保總金額支出是按收付實現(xiàn)制來算的吧
2021年社??偨痤~支出是按收付實現(xiàn)制來算
嗯,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!