您好,沒(méi)問(wèn)題,匯算清繳正確即可
老師,我們?nèi)ツ昴甑妆ё詈笠患径蓉?cái)報(bào)時(shí),時(shí)間緊張,統(tǒng)計(jì)不過(guò)來(lái),計(jì)提了些,結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,很多票都沒(méi)有回來(lái),報(bào)完財(cái)報(bào)就都回來(lái)報(bào)了,結(jié)果就調(diào)了,就導(dǎo)致了實(shí)際賬和所得稅匯算是一樣的,可和去年四季度季報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)報(bào)時(shí)年初數(shù)和去年實(shí)際報(bào)的年末數(shù)不一致了,這種情況咋辦呀,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不
老師,之前財(cái)務(wù)申報(bào)1-3季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候把管理費(fèi)用申報(bào)到銷售費(fèi)用了,年報(bào)自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)不對(duì),年報(bào)數(shù)據(jù)可以把填錯(cuò)的數(shù)據(jù)按真實(shí)的填到管理費(fèi)用一欄,這樣修改會(huì)不會(huì)提示對(duì)比不通過(guò)呢,會(huì)不會(huì)有異常被稅務(wù)局監(jiān)控呢
老師,我想問(wèn)下,如果財(cái)務(wù)報(bào)表第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)跟年報(bào)的不一樣,營(yíng)業(yè)收入是一樣的,就是一些稅金和費(fèi)用項(xiàng)目不一樣了,導(dǎo)致了利潤(rùn)總額也不一樣,這樣申報(bào)可以的嗎?還有,年報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)自動(dòng)出來(lái)的?我打開(kāi)的時(shí)候看到有數(shù)據(jù)了,不知道是自動(dòng)出來(lái)的還是別人申報(bào)的?
老師,申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)和企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額不一樣有什么原因的嗎,因?yàn)椴樵兂鰜?lái)的數(shù)據(jù)就是這樣,申報(bào)成功了的,
老師好,我調(diào)啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤(rùn),跟之前報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致啦,需不需要更改調(diào)報(bào)表呢? 有位老師說(shuō)不需要更改報(bào)表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表時(shí),系統(tǒng)帶出來(lái)的前三個(gè)月數(shù)據(jù)會(huì)跟我賬的不一致???
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒(méi)有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開(kāi)個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開(kāi)新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
老師,我還想問(wèn)下,就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是要與當(dāng)年的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+上年度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)之和一樣嗎?
您好,不一定,可能有其他事項(xiàng)影響勾稽
老師,我看到了,我們的就是不一致,查了是有一個(gè)憑證用了以前年度損益科目,金額剛好也對(duì)上了
您好,那您應(yīng)當(dāng)更正以前年度納稅申報(bào)表
老師,是什么意思呢?這個(gè)申報(bào)表在哪里申報(bào)呢?會(huì)影響我做企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎?
您好,以前年度的匯算清繳申報(bào)表,
您好,若虧損是會(huì)影響的
我還是不清楚具體要怎么做呢
您好,就是正規(guī)操作是以前年度利潤(rùn)表有問(wèn)題,需要更正以前年度匯算清繳納稅申報(bào)表