同學(xué)你好,,我們生產(chǎn)加工業(yè)一般納稅人,交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款,——如果是本月交上月的增值稅,是對(duì)的;

增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽(tīng)那個(gè)呢?
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后交的時(shí)候直接借:銀行存款,貸:未交增值稅嗎?不用增值稅轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,我們生產(chǎn)加工業(yè)一般納稅人,交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款,對(duì)嗎?已交稅金明細(xì)可以不用嗎
老師好,計(jì)提增值稅時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,交稅時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款,對(duì)嗎
商業(yè)銀行借中國(guó)人民銀行的錢續(xù)期到期錢還沒(méi)有還完一般怎么處理
老師,電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表是不是取科目匯總表里邊的收入成本3個(gè)月的合計(jì)數(shù)呢
老師,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有約定每月的租金金額),A租客提前退租,4-6月的租金沒(méi)交,我司的新租客B和我司簽訂的租賃合同是今年6月開始的,那我司4-6的房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么繳納?
老師,您好,向您咨詢一下,我的代賬客戶給他的客戶,開專票,開票前預(yù)先收取了專票稅額,那么收取的專票稅額,我根據(jù)回單做分錄,應(yīng)該怎么做呢?我的代賬客戶是小規(guī)模納稅人。
老師,原來(lái)我們的原材料分類很籠統(tǒng),現(xiàn)在需要明細(xì)化了,如何調(diào)賬讓庫(kù)存明細(xì)對(duì)應(yīng)起來(lái)呢?
老師您好,建筑行業(yè),開外經(jīng)證,異地交稅,在電腦上操作,必須去銀行交稅嗎?不能做三方協(xié)議網(wǎng)上扣款嗎
老師早上好,我們單位截止目前只發(fā)了7月份的工資,8月和9月還沒(méi)發(fā),那填上不是和申報(bào)相信距大,這可如何是好?
個(gè)體工商戶法人有兩個(gè)公司不報(bào)C表可以嗎,報(bào)的話,收入是兩個(gè)公司加起來(lái)的話不超200萬(wàn)有優(yōu)惠,還是一個(gè)公司享受200萬(wàn),兩個(gè)公司是400萬(wàn)呢?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司從農(nóng)民手里面購(gòu)買的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)民給開的免稅發(fā)票。金額是18萬(wàn),我農(nóng)民付了18萬(wàn)。我入賬成本怎么入?我是買來(lái)直接銷售,不做任何加工。我在勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)時(shí),金額是18萬(wàn),稅額是1萬(wàn)6。我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又怎么做?能在賬目上顯示。有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)面試一家農(nóng)業(yè)種苗研發(fā)技術(shù)公司需要準(zhǔn)備哪些相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)?


老師,已交稅金這個(gè)借方余額什么意思?可以不用已交稅金科目嗎
同學(xué)你好,已交稅金——是預(yù)交稅款,是本月預(yù)交本月稅款時(shí)用這個(gè)明細(xì);
賬上有已交稅金借方30多萬(wàn)余額,怎么平?
同學(xué)你好,如果確定的預(yù)交的稅款 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一已交稅金;
老師,每月要把增值稅銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,對(duì)嗎
同學(xué)你好,每月要把增值稅銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,對(duì)嗎——對(duì) ;
老師,制造業(yè)緩交增值稅,之前交的增值稅稅款退回,怎么寫分錄
同學(xué)你好,就是說(shuō)以后還是需要交稅的,是么?
是的,老師
同學(xué)你好,做當(dāng)時(shí)交稅的相反分錄就可以;