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老師,我們生產(chǎn)加工業(yè)一般納稅人,交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款,對(duì)嗎?已交稅金明細(xì)可以不用嗎

2022-05-30 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-30 15:08

同學(xué)你好,,我們生產(chǎn)加工業(yè)一般納稅人,交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款,——如果是本月交上月的增值稅,是對(duì)的;

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快賬用戶7662 追問(wèn) 2022-05-30 15:10

老師,已交稅金這個(gè)借方余額什么意思?可以不用已交稅金科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:11

同學(xué)你好,已交稅金——是預(yù)交稅款,是本月預(yù)交本月稅款時(shí)用這個(gè)明細(xì);

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快賬用戶7662 追問(wèn) 2022-05-30 15:12

賬上有已交稅金借方30多萬(wàn)余額,怎么平?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:15

同學(xué)你好,如果確定的預(yù)交的稅款 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一已交稅金;

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快賬用戶7662 追問(wèn) 2022-05-30 15:20

老師,每月要把增值稅銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:23

同學(xué)你好,每月要把增值稅銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,對(duì)嗎——對(duì) ;

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快賬用戶7662 追問(wèn) 2022-05-30 15:28

老師,制造業(yè)緩交增值稅,之前交的增值稅稅款退回,怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:30

同學(xué)你好,就是說(shuō)以后還是需要交稅的,是么?

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快賬用戶7662 追問(wèn) 2022-05-30 15:31

是的,老師

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齊紅老師 解答 2022-05-30 15:36

同學(xué)你好,做當(dāng)時(shí)交稅的相反分錄就可以;

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同學(xué)你好,,我們生產(chǎn)加工業(yè)一般納稅人,交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款,——如果是本月交上月的增值稅,是對(duì)的;
2022-05-30
你好,內(nèi)賬不需要計(jì)提稅款,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加就是了?
2022-01-12
你好: 說(shuō)計(jì)提也可以。 通常我們所說(shuō)的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。(說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這是繳納上月的 你第2分錄是繳納當(dāng)月的
2024-12-31
你好,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 次月繳款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-04-09
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