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老師好,計提增值稅時,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,交稅時,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款,對嗎

2024-10-25 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-25 16:58

你好弄得會計分錄是對得

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快賬用戶5259 追問 2024-10-25 16:59

老師最后應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額怎么轉(zhuǎn)平的

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齊紅老師 解答 2024-10-25 17:21

你進項稅額和銷項稅額差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目先

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你好弄得會計分錄是對得
2024-10-25
你好,你可以選擇結(jié)轉(zhuǎn)平,也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。 年末的時候跟增值稅下三級科目結(jié)平 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2020-12-22
一般納稅人的對的。
2024-06-27
對,是對的,是的,是的
2021-04-19
你好,一般納稅人是這么做的。
2022-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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