您好,這個(gè)是 借 銀行存 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下國(guó)家政策讓我們把進(jìn)項(xiàng)留抵的都退回到銀行存款,像這種退回的進(jìn)項(xiàng)要如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,您好,最近我們公司辦理了留抵退稅,稅務(wù)局也把稅款退給企業(yè)了,后來(lái)稅務(wù)后臺(tái)發(fā)現(xiàn)退的稅款中用于免稅的進(jìn)項(xiàng)稅,有2000元,讓我補(bǔ)繳了2000元,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)2000元如何做分錄?
老師您好!再請(qǐng)問(wèn)一下,退回到對(duì)公賬戶的進(jìn)項(xiàng)稅額稅務(wù)局又要求把這個(gè)稅額交回稅務(wù)局做待抵扣稅款,如何做分錄?
老師你好,我們是工廠做紡織品進(jìn)貨銷售,2015年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,到2017年收到稅務(wù)局事項(xiàng)通知書(shū)讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并繳納了稅費(fèi)。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做合適呢,轉(zhuǎn)到成本里去?目前稅務(wù)局又查了,退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會(huì)計(jì)分錄。兩個(gè)如何做呢,報(bào)表需要更正嗎
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們收到一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額太大,如果我們抵扣的話,需要連續(xù)留底好幾個(gè)月才能抵扣完,請(qǐng)問(wèn)這樣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要退回去讓對(duì)方重新開(kāi)具小面額多份呢
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月計(jì)提去年的職工工資,是記當(dāng)期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制
10月申報(bào)期企業(yè)所得稅預(yù)繳里已計(jì)提應(yīng)付職工薪酬科目里的公司部分的社保費(fèi)用是否要記入進(jìn)去?
請(qǐng)問(wèn)老師本月繳納的上季度異地預(yù)繳增值稅和所得稅在本月申報(bào)增值稅和所得稅時(shí)候可以抵減嗎
2月將個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)入到營(yíng)業(yè)外收入了,等到年底再將這個(gè)調(diào)到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報(bào)表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)三季度中間房子出租了,這種三季度房產(chǎn)稅怎么算了,沒(méi)出租前從價(jià),出租后從租,這種要怎么申報(bào)繳納稅款了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)審計(jì)時(shí)沒(méi)有期初數(shù)據(jù),要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計(jì)提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎
我的進(jìn)項(xiàng)稅額留底的數(shù)據(jù)是放在:交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 是不是要先做一筆: 借:應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 然后在做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
不需要,這個(gè)是不需要的
直接做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣??
第一次我給你說(shuō)的哪一筆,就可以啦
像有些進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有抵扣的然后先轉(zhuǎn)入到未交增值稅那里去了,這個(gè)又要如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
這個(gè)沒(méi)事,因?yàn)槟氵@個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后也是轉(zhuǎn)到未交增值稅的
那像這種也是直接做一筆: 借:銀行存款 貸:未交增值稅
不是,就按照我第一次說(shuō)的做,這個(gè)是稅務(wù)指導(dǎo)的分錄