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老師,您好,最近我們公司辦理了留抵退稅,稅務(wù)局也把稅款退給企業(yè)了,后來稅務(wù)后臺(tái)發(fā)現(xiàn)退的稅款中用于免稅的進(jìn)項(xiàng)稅,有2000元,讓我補(bǔ)繳了2000元,請(qǐng)問老師,這個(gè)2000元如何做分錄?

2022-07-14 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 16:37

你好,那你申報(bào)表重新申報(bào)調(diào)整了嗎

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快賬用戶1982 追問 2022-07-14 16:38

申報(bào)表在收到退的稅款后下一個(gè)月有調(diào)整,但是這個(gè)已交增值稅2000未調(diào)整。

頭像
快賬用戶1982 追問 2022-07-14 16:46

請(qǐng)問老師到底怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-14 16:53

那你先掛個(gè)往來 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款, 等你申報(bào)表調(diào)整后,再看往哪里調(diào)整做相對(duì)應(yīng)科目

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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