你好,可以跟對方商量。能換的話盡量換
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián),對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師,你好。我們上月計算抵扣了農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項稅額,但是本月說發(fā)票名稱有誤,需要退回重開,那我們這邊計算抵扣的進(jìn)項稅額需要做轉(zhuǎn)出嘛?如果不做轉(zhuǎn)出的話如何處理呢? 麻煩老師了 我們需要針對針對上面退回的發(fā)票,做一個紅字分錄嗎?
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進(jìn)項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師,請問一下如果銷售方退貨,那我開具的銷售發(fā)票比如有好幾個品種,是不是最好讓對方認(rèn)證抵扣,這樣我就直接沖發(fā)票上面退貨的某一個品種,如果對方?jīng)]認(rèn)證我們應(yīng)該需要沖紅再重新開發(fā)票上面沒退貨的品種是吧
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),1月份開了一張發(fā)票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發(fā)票,但是之前已抵扣的進(jìn)項稅額發(fā)票跟現(xiàn)在的進(jìn)項稅發(fā)票金額是不一樣的,我把已抵扣發(fā)票的成本紅沖了,我現(xiàn)在想把之前抵扣的發(fā)票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時是按照2個點去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發(fā)票出去才能把這個留抵稅抵扣完呢?
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負(fù)債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務(wù)報表的時候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項目,勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票,只有在個稅里申報了工地人員的個稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費(fèi)有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請問公司沒有核定印花稅稅種,需要申報印花稅嗎?
我想要這個老師講的表格
您單位申報營業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請根據(jù)實際情況確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確請說明差異原因。 請問這是什么意思
老師,申報個稅7月沒有申報,現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社?;鶖?shù)調(diào)整,個人部分追不回來,由單位承擔(dān),怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候,稅務(wù)局反饋回來實收資本與股權(quán)原值不否。這是一個小規(guī)模企業(yè),實收資本為認(rèn)繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對了呢?
我的個稅本月申報122509,在做企業(yè)所得稅申報的時候,已計入成本費(fèi)用薪酬填的122509,實際發(fā)放的也是122509,出來下面提示框是什么意思
老師請問我22年的發(fā)票已經(jīng)入成本但是還未抵扣,22年的發(fā)票能否抵扣呢
你好,是一般納稅人的話是可以抵扣的。
老師,我們公司就一輛車,但是維修車輛的發(fā)票很多,有的私車公用的個人維修車輛的發(fā)票也提供過來,請問這個能入公司費(fèi)用嗎
你好,嚴(yán)格來說是不可以的。