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Q

請問,報表應(yīng)付賬款出現(xiàn)負數(shù)是什么原因?

2022-05-30 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 10:21

你好,你們單位是不是提前支付了貨款?

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快賬用戶8294 追問 2022-05-30 10:22

是的,這個稅務(wù)預(yù)警了,

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:24

提前支付給對方的對方微博給你提供服務(wù)或者是貨物嗎?

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快賬用戶8294 追問 2022-05-30 10:34

其實是開了發(fā)票,但是有部分沒有入成本,也沒抵扣,因為資產(chǎn)要過高,這個有什么風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:36

你應(yīng)該把這個應(yīng)付賬款放到預(yù)付賬款里面,你是不是人為的調(diào)整到了應(yīng)付賬款負數(shù)?

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快賬用戶8294 追問 2022-05-30 10:44

不是,都放在應(yīng)付賬款了

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:46

你好,那你應(yīng)該重分類到預(yù)付賬款里面。

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:46

應(yīng)付賬款出現(xiàn)負數(shù)了,需要重分類、重分類到預(yù)付賬款。

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快賬用戶8294 追問 2022-05-30 10:47

這個知道,如果付款了,有進項,但沒入成本,沒勾選,這個有風(fēng)險嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:49

好,如果你這個產(chǎn)品在存貨里面沒有銷售出去,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有問題的。

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:49

沒有銷售出去,你沒有確認收入,就是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶8294 追問 2022-05-30 10:55

沒有入庫存啊,就更沒結(jié)轉(zhuǎn),但沒有庫存了

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:56

你好,那你就借預(yù)付賬款貸,銀行存款沒有設(shè)置預(yù)付賬款放到應(yīng)付賬款可以的,沒有問題 就要把這個預(yù)付賬款放到應(yīng)付賬款里面去。

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:57

會形成你的存貨和帳上的不一致

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快賬用戶8294 追問 2022-05-30 11:02

消耗到項目上了,沒有入庫,但實際用了,票也開了,就是沒有入賬

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:03

你賬上確認了收入沒有?如果你確認了收入,你這不是找結(jié)轉(zhuǎn)了成本,多繳納了所得稅。

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快賬用戶8294 追問 2022-05-30 11:17

收入確認了,這個票是21年的,入到22年和21年在會計準則和稅法上有什么問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 11:17

你好,你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 匯算清交在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄,填寫稅收金額,這個賬務(wù)處理做到二二年。

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你好,你們單位是不是提前支付了貨款?
2022-05-30
你看是不是沒有重分類,直接取得是科目余額表應(yīng)收賬款期末數(shù),是不是?“預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細貸余
2021-02-07
你好 可能是產(chǎn)生了預(yù)收款 就是:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 之前沒有借應(yīng)收賬款或是銀行存款數(shù)大于應(yīng)收賬款數(shù)
2021-02-07
你們提前收了人家的錢。
2021-09-09
預(yù)付賬款出現(xiàn)負數(shù)表示應(yīng)付
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