您好500萬(wàn)元一下的固定資產(chǎn)在稅務(wù)上有一次性扣除的稅收優(yōu)惠,但是會(huì)計(jì)做賬要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正常折舊處理
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬(wàn)版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開(kāi)始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說(shuō)我們沒(méi)有固定資產(chǎn),我說(shuō)今年入的,他說(shuō)有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說(shuō)把資料準(zhǔn)備齊了就下來(lái)查賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師,我們是一般納稅人,公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在壞了沒(méi)有任何價(jià)值,需要做報(bào)廢處理,那這塊沒(méi)有出售收入,也沒(méi)有殘料收入,直接做:借: 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 嗎??需要向稅務(wù)局報(bào)備證明嗎??
老師,現(xiàn)在國(guó)家允許500萬(wàn)以下的設(shè)備可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用那是不是從帳面上看這些一次性計(jì)入成本費(fèi)本的固定資產(chǎn)價(jià)值為0了,我所在的稅局要求注消公司時(shí)固定資產(chǎn)必須是0,那是不是我就不用管這一塊了。
老師,我們做審計(jì)報(bào)告,有一家公司沒(méi)有收入成本稅金這些,只有工資費(fèi)用,利潤(rùn)表如果硬加上一點(diǎn)收入成本和稅金的話,保證利潤(rùn)不變的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表需要修改嗎
老師請(qǐng)問(wèn),前一個(gè)會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下全部折舊放在賬上做成制造費(fèi)用了,12月的季報(bào)固資一次性折舊也填,納稅調(diào)減為0,這樣的話,我今年匯算清繳固定資產(chǎn)那塊我不動(dòng)可以吧
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
我是說(shuō)申報(bào)表
這個(gè)業(yè)務(wù)是有稅會(huì)差異的,稅法一次性扣除,會(huì)計(jì)正常折舊,不能一次性計(jì)入費(fèi)用,需要根據(jù)會(huì)計(jì)先計(jì)入固定資產(chǎn)的哈
您一次性計(jì)入費(fèi)用申報(bào)表沒(méi)有稅會(huì)差異了,就是正常申報(bào)了
只有稅會(huì)差異時(shí)才牽扯申報(bào)表調(diào)整
嗯,我是說(shuō)我記賬直接計(jì)入費(fèi)用了。所以申報(bào)的時(shí)候就都回到費(fèi)用了,也沒(méi)有在匯算的時(shí)候調(diào)整
您看看我的回復(fù)是否是您的疑問(wèn),如果不是您問(wèn)題的疑問(wèn),您再詳細(xì)描述一下您的想法,我再給您解釋
那這樣合不合規(guī)呢,稅務(wù)會(huì)不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)找麻煩呢
固定資產(chǎn)只有在會(huì)計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn),按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正常折舊,稅法執(zhí)行一次性扣除時(shí),才涉及申報(bào)表調(diào)整,如果會(huì)計(jì)一次性計(jì)入了費(fèi)用,跟稅法一致了,那就不涉及調(diào)整了,就是一個(gè)正常費(fèi)用入賬扣除了
這些固定資產(chǎn)我都記到費(fèi)用了,沒(méi)有在匯算是固定資產(chǎn)那個(gè)500萬(wàn)一下調(diào)整那個(gè)表填,這樣合不合規(guī)呢,稅務(wù)會(huì)不會(huì)找麻煩
你這個(gè)對(duì)交稅沒(méi)有直接影響,但是處理不合規(guī),如果資產(chǎn)總額臨近5000萬(wàn),會(huì)有小型微利判斷的風(fēng)險(xiǎn)
嗯,資產(chǎn)4千萬(wàn),固定資產(chǎn)沒(méi)有那么多,幾十萬(wàn)把
行,只要稅別少交別的風(fēng)險(xiǎn)還小點(diǎn),賬務(wù)處理不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)不是那么大,但是只要不合規(guī)的賬務(wù)都是存在風(fēng)險(xiǎn)的