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請(qǐng)問老師,有一項(xiàng)員工報(bào)銷費(fèi)用沒有發(fā)票,有收據(jù)和支付憑證,公司予以報(bào)銷,因稅前不能扣除,在打款的時(shí)候扣除了對(duì)應(yīng)的所得稅金額,這個(gè)扣款是掛在其他應(yīng)付里,等匯算清繳時(shí),如何處理

2022-05-29 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-29 22:36

同學(xué),你好 其他應(yīng)付款需要用銀行或者庫(kù)存現(xiàn)金付掉 之后無(wú)票支出需要納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 22:37

老師 這個(gè)是已經(jīng)和員工達(dá)成 無(wú)票費(fèi)用的所得稅在他的費(fèi)用報(bào)銷里扣除

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齊紅老師 解答 2022-05-29 22:39

同學(xué),你好 報(bào)銷的錢,一部分給員工,一部分入私戶

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 22:40

沒有私戶如何做賬務(wù)調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-05-29 22:42

同學(xué),你好 那就把差額入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 22:43

那這樣反而要多交稅了?

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齊紅老師 解答 2022-05-29 22:45

同學(xué),你好 無(wú)票支出,個(gè)人承擔(dān),本身就不規(guī)范

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 22:59

那可以不掛其他應(yīng)付 在無(wú)票支出的費(fèi)用扣除可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-29 23:01

同學(xué),你好 無(wú)票支出,全額報(bào)銷

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 23:06

沒明白 票據(jù)不符合規(guī)定 公司不能扣部分款?且是員工同意的。有發(fā)票 不是還有只報(bào)銷部分款的么

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齊紅老師 解答 2022-05-29 23:15

同學(xué),你好 無(wú)票支出,需要納稅調(diào)整,這個(gè)調(diào)整需要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)錢需要公司支付,而不是個(gè)人

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 23:16

我知道納稅調(diào)整 我想問的是 我扣除了員工50元 費(fèi)用是否可以做400-50元,納稅調(diào)增350元。

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 23:17

也就是我無(wú)票支出為350元 不可以么?

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 23:20

納稅調(diào)增的應(yīng)該是我做了多少金額的無(wú)票費(fèi)用吧?而不是報(bào)銷附件里無(wú)票的收據(jù)金額是多少

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快賬用戶1379 追問 2022-05-29 23:21

報(bào)銷單據(jù)里也寫明無(wú)票的實(shí)報(bào)為350元

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齊紅老師 解答 2022-05-29 23:30

同學(xué),你好 可以的,你可以做350

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同學(xué),你好 其他應(yīng)付款需要用銀行或者庫(kù)存現(xiàn)金付掉 之后無(wú)票支出需要納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬
2022-05-29
等匯算清繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸其他應(yīng)付款
2022-05-29
借,應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸,銀行存款,上面的金額都是1142。
2023-02-20
首先,你這里它不是屬于可以稅前扣除的,折舊費(fèi)用就不填寫在這個(gè)折舊攤銷明細(xì)表里面,然后關(guān)于那個(gè)成本費(fèi)用的調(diào)整,它有一個(gè)專門就是不可扣除的成本費(fèi)用,你在那一張表里面去填寫。
2022-06-01
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