這個(gè)你可以全額計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師你好,我想問(wèn)一下,我是一般納稅人,做園林工程的,作為購(gòu)買方,現(xiàn)在是在稅務(wù)局代開(kāi)了一張普票免稅的,之前開(kāi)出的票也是普票,那張免稅的普票是不是只能抵企業(yè)所得稅,不能抵增值稅?
我們是建筑一般納稅人,開(kāi)9%發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)免稅三年的政策,所以我們這段時(shí)間開(kāi)發(fā)票是免稅開(kāi)的,這期間我們開(kāi)發(fā)票該如何記賬呢?借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。還是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問(wèn)題我需要請(qǐng)教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬(wàn),所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報(bào)關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開(kāi)發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理,下列哪些說(shuō)法正確?()A.合并對(duì)價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對(duì)價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對(duì)外捐贈(zèng)支出做什么科目
本月開(kāi)紅字發(fā)票,發(fā)票額度會(huì)變大嗎
老師這個(gè)是2010年買的
你好老師我是內(nèi)蒙古的交5險(xiǎn)公司按幾個(gè)點(diǎn)個(gè)人按幾個(gè)點(diǎn)比如我的基本工資是3500元單位我我交多少自己出多少
老師好 學(xué)內(nèi)賬先看那個(gè)課程
老師,您好,這段話什么意思?
老師加工企業(yè),車間管理員記制造費(fèi)用工資,之前計(jì)入管理費(fèi)用了,怎么更改分錄呢
老師,個(gè)體工商戶,銷售干果,開(kāi)出發(fā)票1萬(wàn)元,個(gè)人所得稅多少? 稅率是多少?
老師好,公司注銷從財(cái)務(wù)方面需要做些什么
無(wú)需價(jià)稅分離是嗎 那稅務(wù)系統(tǒng)這幾張票需要做什么操作嗎 如不抵扣勾選之類的
你好,是的,你直接做不抵扣勾選,你也可以先抵扣,然后做轉(zhuǎn)租也行。
另外我上期有一部分無(wú)票收入 繳了一點(diǎn)增值稅的
你好,你可以抵扣一點(diǎn),或者交一點(diǎn)稅