這個(gè)你可以全額計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師你好,我想問一下,我是一般納稅人,做園林工程的,作為購買方,現(xiàn)在是在稅務(wù)局代開了一張普票免稅的,之前開出的票也是普票,那張免稅的普票是不是只能抵企業(yè)所得稅,不能抵增值稅?
我們是建筑一般納稅人,開9%發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)免稅三年的政策,所以我們這段時(shí)間開發(fā)票是免稅開的,這期間我們開發(fā)票該如何記賬呢?借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入。還是借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報(bào)關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個(gè)稅系統(tǒng)信息怎么恢復(fù)呢
老師:我們是運(yùn)輸公司,有幾輛大貨車,加油卡是幾萬的充,幾輛車共用,這個(gè)充值油卡時(shí)要記入待攤費(fèi)用嗎?借:待攤費(fèi)用一加油費(fèi),貸:銀行存款。然后月末分?jǐn)?,借:主營業(yè)務(wù)成本一加油費(fèi),貸:待攤費(fèi)用一加油費(fèi)嗎?還有我們高速費(fèi)也是一次充卡,幾輛車共用的,是不是也和加油一樣處理?以上這樣處理對嗎?謝謝老師
關(guān)于工資,社保,個(gè)稅的計(jì)提和發(fā)放會計(jì)分錄,及做賬時(shí)間 月末計(jì)提做幾個(gè)分錄,次月做哪些分錄
老師 我想問一下就是關(guān)于那個(gè)固定資產(chǎn)折舊方法的計(jì)算 嗯……我看著這個(gè)公式去算的話還是會算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會了 這個(gè)是不是因?yàn)閷降牟皇煜ぱ? 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級職稱
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中,職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)數(shù)怎么填? 我舉個(gè)例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費(fèi), 2211.04 是工會經(jīng)費(fèi), 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個(gè)數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個(gè)數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個(gè)科目合計(jì)取數(shù),那么就說哪幾個(gè)科目合計(jì)的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計(jì)入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設(shè)備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個(gè)月,沒補(bǔ)繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關(guān)系,各分店的那個(gè)資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個(gè)報(bào)稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報(bào)?
無需價(jià)稅分離是嗎 那稅務(wù)系統(tǒng)這幾張票需要做什么操作嗎 如不抵扣勾選之類的
你好,是的,你直接做不抵扣勾選,你也可以先抵扣,然后做轉(zhuǎn)租也行。
另外我上期有一部分無票收入 繳了一點(diǎn)增值稅的
你好,你可以抵扣一點(diǎn),或者交一點(diǎn)稅