你好,這個是需要填的,不過正常來說系統(tǒng)上會自動有的呀。
老師,你好,我們是江蘇的公司,我在填這個月的企業(yè)所得稅申報表,劃橫線的部分寫的:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。我算了下,這樣我們企業(yè)所得稅的繳款比例是2.5%,我們上季度有虧損,所以沒交所得稅。這樣填報是正確的嗎?
請問老師,我是小規(guī)模企業(yè)在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,投資比例已經是1了,在申報風險管理的時候還出現(xiàn)“.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“300主要股東及分紅情況”中填報的各股東合計持股比例不等于1,請核實填報是否準確?!笔鞘裁丛蚰?/p>
老師好,所得稅匯算清繳,我在填寫基礎信息表時,提示“非小微企業(yè),即”109小型微利企業(yè)“選擇否時,主要股東分紅情況不能為空!”。我們是分公司,不屬于小微企業(yè),2021年度也沒有分紅,請問這個要如何填?謝謝!
老師問一下,我們是高新企業(yè),然后申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候研發(fā)部分費用是加計扣除比例100%。 那這樣我是不是還可以同時享受小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
老師您好,請問填寫所得稅匯算清繳“減免所得稅優(yōu)惠明細表”時,那個“行次1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的金額數(shù)值,是系統(tǒng)自動根據所填報的數(shù)據自動計算的是嗎?不用修改了?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
系統(tǒng)沒有自動帶出來是不是需要手動填寫?
填報前系統(tǒng)自動彈框提示主要股東及分紅情況是免填項
你好,你試一下??茨懿荒芴睢?赡苊總€地方有些差異。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。