您好,1就是營(yíng)業(yè)收入是否與年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一致?
你好,我想問(wèn)下二季度利潤(rùn)表如果有本期金額,本年累計(jì)和上年同期三列,是只用填兩列而已嗎,因?yàn)楦杏X(jué)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)金表中也只有本期和上期,然后6月現(xiàn)金表的月報(bào)本期是指1-6,上期是指20年1-6,如果統(tǒng)一是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,利潤(rùn)表不是只用填本期和上期這兩列而已嗎,如果三列都填,那本期金額和本年累計(jì)豈不是一樣嗎,請(qǐng)老師解答下,有點(diǎn)懵
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒(méi)按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我填報(bào)2021年1月1日-12月31日小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)報(bào),我提交的時(shí)候出現(xiàn): 1.“營(yíng)業(yè)收入”本年累計(jì)金額應(yīng)為年初至本期末累計(jì)數(shù).請(qǐng)確認(rèn)是否仍然填報(bào)? 我點(diǎn)確認(rèn)后出現(xiàn)一句話:請(qǐng)?zhí)顚?xiě)申報(bào)累計(jì)數(shù)說(shuō)明? 我想請(qǐng)問(wèn)一下,這什么情況?要怎么處理?
為什么我在申報(bào)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都填了數(shù)據(jù)了,利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本月金額的數(shù)是填上年度一整年的收入嘛,填了之后還是顯示橙色的,然后我確認(rèn)了里面的數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)之后,按申報(bào),他彈出一個(gè)框出來(lái)說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上一年度的數(shù)據(jù)什么的,請(qǐng)確認(rèn)是否正確,然后我都確認(rèn)過(guò)了,數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò),再按下一步的時(shí)候又彈出另外一個(gè)框,寫(xiě)著零申報(bào)或情況說(shuō)明的,為什么表里有數(shù)據(jù)還彈出這個(gè)呢?
你好,老師,問(wèn)一下,我報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)是什么意思?自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)生產(chǎn)銷(xiāo)售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的增值稅一般納稅人,允許按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額。您可以享受工業(yè)母機(jī)加計(jì)抵減相關(guān)政策,請(qǐng)按照提示填寫(xiě)2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額。
請(qǐng)問(wèn)老師新公司想要測(cè)算利潤(rùn)稅負(fù)情況,公司留存銷(xiāo)售額的2%作為利潤(rùn),扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測(cè)算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)石場(chǎng)給村子里修的路,是運(yùn)輸車(chē)輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢(xún)一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶(hù),必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
老師是說(shuō)第四季度利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入跟匯算時(shí)報(bào)送的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入嗎
您好,匯算清繳是年度數(shù)據(jù)
你好,我這邊報(bào)送都是一致的
您好,那就沒(méi)問(wèn)題的