你好,,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,1萬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。10
比如當(dāng)月銷項稅額是4000元,進(jìn)項稅額是1萬(其中有7000是一項固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額),該如何抵扣報稅
比如進(jìn)項稅額10萬 銷項稅額1萬 抵扣銷項稅額 這個分錄如何寫
老師,進(jìn)項稅額大于銷項稅額需要寫分錄嗎,例如進(jìn)項稅額5萬,銷項稅額3萬這樣
老師,硬件銷項稅10萬,對應(yīng)進(jìn)項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應(yīng)進(jìn)項稅額,要交2萬增值稅, 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
我們公司上個月有5萬的留抵稅額,現(xiàn)在這個月銷項稅額是3萬,抵扣完銷項稅額還剩兩萬留抵稅額,那么如何賬處理,怎么分錄
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進(jìn)項稅額 怎么處理 借 進(jìn)項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請的是工資、身材、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi))通過后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項目,比如房租?
咨詢下:外部業(yè)務(wù)人員,從公司財務(wù)部申領(lǐng)電子資料或調(diào)取財務(wù)附件原件,一般應(yīng)該引用哪個法律法規(guī),要求他們事先報備,以郵件等方式等工作方式做好流程規(guī)范呢?
395題,為什么不用賣出價減去買入價1100*(6-65-6.55)=10
個人所得稅申報的登錄密碼忘記了怎么找回?
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
老師,企業(yè)買理財產(chǎn)品在現(xiàn)金流量表里屬于什么活動?是投資活動還是經(jīng)營活動
如果寫 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項1萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅10萬 意思是一樣的嗎?
下一步需要結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅9 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9嗎?
你好,首先你說的第一個憑證是可以的,沒問題了。第二個憑證,你可以不用做這么一步的,因為已經(jīng)放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,放在那里面就是可以的,但是如果你坐上那筆憑證的話,也行,也可以就說咱實操中,咱靈活一點。
嗯 那比如現(xiàn)在這快進(jìn)項稅額 已經(jīng)轉(zhuǎn)出未交增值里了 現(xiàn)在稅務(wù)留底退稅了 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 還是貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
你好,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
然后你再借應(yīng)交,你如果感覺別扭的話,你可以 再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。當(dāng)然,你不調(diào)整也是可以的。
好的老師
是有點別扭
按照老師這個寫吧
祝您生活愉快開心快樂您好
謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂
請教一下,那這個一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個地方為什么計入轉(zhuǎn)出多交增值稅呢 而不是未交增值稅呢
你好同學(xué),其實他用未交增值稅就可以的,你這個地方應(yīng)該是寫錯了。
哦不管進(jìn)項稅額 和銷項稅額都記入轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎?
你好同學(xué),他倆的差額,咱一開始是要記錄轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果說有交的稅款的話,咱另外再計提。
如果有交稅就計提 到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里對嗎
借: 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 是這筆分錄嗎
只要有交稅的時候,你就做這筆憑證,你這個憑證我看過了,是正確的。
好 太感謝老師啦
祝您生活愉快開心快樂