您好 是的 這樣理解正確的
2. 甲公司在計算2019 年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,可以扣除的廣告費支出是( ??)。 A. 700 萬元 ??????????????B. 650 萬元 C. 637.5萬元 ?????????????D. 600 萬元 【答案】C 【解析】廣告費的扣除限額=(4000+250) ×15%=637 . 5 (萬元),本年廣告費支出為750 萬元,大于扣除限額,只能接照扣除限額637.5 萬元扣除,超過扣除限額部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。 這題出租設備250要加上去不理解
廣告費本年沒有收入,需要全額調(diào)增,但看廣告費明細表這是可以以后年度扣除的,請問這是否表示本年雖然不能扣除這筆廣告費 但以后年度若有收入符合扣除比例的話,這個是可以以后年度扣除的對嗎
老師,請問公司要注銷,注銷時匯算清繳本年度的廣告費可以全額計入費用嗎?上年度廣宣納稅調(diào)整表里累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的扣除額可以再公司注銷時一起計入費用嗎?
請問公司要注銷,注銷時本年度的廣告費30萬是按收入15%確認費用還是可以全額計入費用?上年度廣宣納稅調(diào)整表里還有50萬累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的扣除額,這50萬是再公司注銷時可以全額計入22年匯算清繳嗎?
老師您好,我們公司2022年沒有收入產(chǎn)生,但是產(chǎn)生了廣告費支出20000元,請問這個匯算清繳時候要調(diào)增嗎?還是可以留到以后年度扣除呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那在年報里,除了廣告費明細表能看到這個以后年度扣除的廣告費,還會在哪里反應呢?就怕日后忘了。還是說系統(tǒng)到時候系統(tǒng)會自動顯示?
以后年度申報的時候 系統(tǒng)會自動帶入數(shù)據(jù)的?