你好,是的,是這樣的
請(qǐng)問老師營(yíng)業(yè)收包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,這兩項(xiàng)都要交增值稅和附加稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表匯總的就只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入的不在總數(shù)據(jù)了是什么原因呢?
利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入 就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入沒別的了嗎
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),他的收入基數(shù)核算是主營(yíng)業(yè)收入要加其他業(yè)務(wù)收入加其他無票收入嗎?,還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入乘以5‰
營(yíng)業(yè)收入只要主營(yíng)加其他業(yè)務(wù)收入就可以了嗎不用減其他數(shù)據(jù)了嗎
營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入不一定是本月開票數(shù),如果就只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是不是就是本月開票數(shù)
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
但我填利潤(rùn)表本期貸方數(shù)據(jù)主營(yíng)和其他的加起來和答案不一樣
你好,那就需要去檢查是不是填寫正確了?
數(shù)據(jù)是老師給的我只是把它們加一起比答案大了一些就是本期的兩個(gè)營(yíng)業(yè)收入貸方數(shù)據(jù)相加
你好,那就需要去檢查是不是填寫正確了? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
資產(chǎn)處置損益:借貸平了本期發(fā)生額余額借貸方相等余額為零怎么看是否虧損
你好,資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)之前的余額是在哪個(gè)方向呢 ?
資產(chǎn)減值損失資料里有明確的數(shù)據(jù)和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上填到利潤(rùn)表里要加減什么嗎
你好,直接填寫在相應(yīng)欄次就好了?
資料和答案的數(shù)據(jù)真的對(duì)不上有什么其他途徑能拍照給你的嗎
你好,可以在提問的下方,插入圖片?