你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
請問老師營業(yè)收包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,這兩項都要交增值稅和附加稅,那財務(wù)報表匯總的就只有主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入的不在總數(shù)據(jù)了是什么原因呢?
老師,營業(yè)收入是不是包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入,還是說營業(yè)收入是主營業(yè)務(wù)收入和其他收入的總和
季度所得稅申報表里營業(yè)收入和營業(yè)成本分別包含哪些項目呢? 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括期間費用,營業(yè)外支出。 是這樣嗎?
主營業(yè)務(wù)利潤率=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)稅金及附加)/主營業(yè)務(wù)收入×100%。 如果沒有主營業(yè)務(wù)收入的話,是不是就是0???
老師,圖中公式,毛利潤=營業(yè)收入一營業(yè)成本! 營業(yè)收入是不是=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入??? 營業(yè)成本是不是=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本???
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊