你好,按照計(jì)提盈余公積之后的余額來分紅就行, 之前年度有虧損的先彌補(bǔ)虧的損才行。
老師,股東分紅按未分配利潤(rùn)乘以占股比例嗎
老師問一下 1、本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是扣除所得稅后面的余額嗎? 2、用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)分配股東分紅嗎? 3、利潤(rùn)分配-未分配扣除股東分紅余額在貸方表示今年累計(jì)盈利嗎?
老師好,請(qǐng)問一下,股東撤股,是按照資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)*占股比例,進(jìn)行分紅嗎?
請(qǐng)問老師,股東分紅是按照今年6月的未分配利潤(rùn)分,還是去年12月的未分配利潤(rùn)分?
老師你好,請(qǐng)問未分配利潤(rùn)如何分配,比如,2023年未分配利潤(rùn)是230萬(wàn),凈利潤(rùn)96萬(wàn),股東2個(gè),分別持股比例是51%,49%,留10%盈余公積,是不是剩余的按照持股比例分配完呀?就是96*10%=9.6,剩86.4萬(wàn)按照持股比例分配給股東對(duì)嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我們一直沒有分過紅,那現(xiàn)在要分的話,我是看2024年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末余額數(shù)嗎?
是的,對(duì)的,可以這么做的。
老師,再請(qǐng)教下,那這分紅和利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)數(shù)不相關(guān)是嗎
對(duì)的是的,沒有直接關(guān)系