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企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不考慮增值稅,編制會(huì)計(jì)分錄。(1)2日,購(gòu)進(jìn)材料,價(jià)款500000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未付(2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元(3)8日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投資者追加投資450000元(5)15日,取得9個(gè)月期限的銀行貸款500000元(6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價(jià)款已收至銀行(7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運(yùn)雜費(fèi)1000元(8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購(gòu)料款170000元(9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元(10)30日,計(jì)算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元(11)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用3500

2022-05-27 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-27 14:33

(1)2日,購(gòu)進(jìn)材料,價(jià)款500000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未付 借:原材料 500000 貸:應(yīng)付賬款 500000 (2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元 借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 (3)8日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元 借:生產(chǎn)成本-甲 300000 借:生產(chǎn)成本-乙 400000 借:制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 6000 貸:原材料300000%2B400000%2B10000%2B6000=716000 (4)10日,收到投資者追加投資450000元 借:銀行存款 450000 貸:實(shí)收資本 450000 (5)15日,取得9個(gè)月期限的銀行貸款500000元 借:銀行存款 500000 貸:短期借款 500000 (6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價(jià)款已收至銀行 借:銀行存款 700000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-甲 200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-乙 500000 (7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運(yùn)雜費(fèi)1000元 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 (8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購(gòu)料款170000元 借:應(yīng)付賬款 170000 貸:銀行存款 170000 (9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元 借:應(yīng)交稅費(fèi) 60000 貸:銀行存款 60000 (10)30日,計(jì)算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元 借:生產(chǎn)成本-甲 100000 借:生產(chǎn)成本-乙 180000 借:制造費(fèi)用 15000 借:管理費(fèi)用 90000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000%2B180000%2B15000%2B90000=385000 (11)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元 借:制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 4000 貸:累計(jì)折舊 14000 (12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用3500 借:生產(chǎn)成本3500 貸:制造費(fèi)用3500

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(1)2日,購(gòu)進(jìn)材料,價(jià)款500000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未付 借:原材料 500000 貸:應(yīng)付賬款 500000 (2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元 借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 (3)8日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元 借:生產(chǎn)成本-甲 300000 借:生產(chǎn)成本-乙 400000 借:制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 6000 貸:原材料300000%2B400000%2B10000%2B6000=716000 (4)10日,收到投資者追加投資450000元 借:銀行存款 450000 貸:實(shí)收資本 450000 (5)15日,取得9個(gè)月期限的銀行貸款500000元 借:銀行存款 500000 貸:短期借款 500000 (6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價(jià)款已收至銀行 借:銀行存款 700000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-甲 200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-乙 500000 (7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運(yùn)雜費(fèi)1000元 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 (8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購(gòu)料款170000元 借:應(yīng)付賬款 170000 貸:銀行存款 170000 (9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元 借:應(yīng)交稅費(fèi) 60000 貸:銀行存款 60000 (10)30日,計(jì)算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元 借:生產(chǎn)成本-甲 100000 借:生產(chǎn)成本-乙 180000 借:制造費(fèi)用 15000 借:管理費(fèi)用 90000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000%2B180000%2B15000%2B90000=385000 (11)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元 借:制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 4000 貸:累計(jì)折舊 14000 (12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用3500 借:生產(chǎn)成本3500 貸:制造費(fèi)用3500
2022-05-27
您好 (1)2日,購(gòu)進(jìn)材料,價(jià)款500000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未付 借:原材料 500000 貸:應(yīng)付賬款 500000 (2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元 借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 (3)8日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元 借:生產(chǎn)成本-甲 300000 借:生產(chǎn)成本-乙 400000 借:制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 6000 貸:原材料300000%2B400000%2B10000%2B6000=716000 (4)10日,收到投資者追加投資450000元 借:銀行存款 450000 貸:實(shí)收資本 450000 (5)15日,取得9個(gè)月期限的銀行貸款500000元 借:銀行存款 500000 貸:短期借款 500000 (6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價(jià)款已收至銀行 借:銀行存款 700000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-甲 200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-乙 500000 (7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運(yùn)雜費(fèi)1000元 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 (8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購(gòu)料款170000元 借:應(yīng)付賬款 170000 貸:銀行存款 170000 (9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元 借:應(yīng)交稅費(fèi) 60000 貸:銀行存款 60000 (10)30日,計(jì)算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元 借:生產(chǎn)成本-甲 100000 借:生產(chǎn)成本-乙 180000 借:制造費(fèi)用 15000 借:管理費(fèi)用 90000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000%2B180000%2B15000%2B90000=385000 (11)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元 借:制造費(fèi)用 10000 借:管理費(fèi)用 4000 貸:累計(jì)折舊 14000 (12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用3500 借:生產(chǎn)成本3500 貸:制造費(fèi)用3500
2022-05-27
你好 1)2日,收到投資者追加投資450000元 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本 (2)8日,購(gòu)進(jìn)材料,價(jià)款500000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未付 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 (3)15日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元 借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 (4)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價(jià)款已收至銀行 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (5)21日,取得兩年期限的銀行貸款500000元 借:銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款 (6)25日,銷售產(chǎn)品已運(yùn)達(dá)客戶方,現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)1000元 借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 (7)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊? (8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2022-05-27
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-12-23
你好 (1)2日,收到陽(yáng)陽(yáng)公司投入的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實(shí)收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款 (3)7日,購(gòu)進(jìn)A材料一批,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購(gòu)員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 (7)18日,采購(gòu)員小華出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費(fèi)用,庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (8)20日,計(jì)算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
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