你好 1)2日,收到投資者追加投資450000元 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本 (2)8日,購進(jìn)材料,價款500000元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 (3)15日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 (4)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價款已收至銀行 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (5)21日,取得兩年期限的銀行貸款500000元 借:銀行存款,貸:長期借款 (6)25日,銷售產(chǎn)品已運(yùn)達(dá)客戶方,現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)1000元 借:銷售費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 (7)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊? (8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
一、某企業(yè)2019年6月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(增值稅忽略不計(jì)),根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制記賬憑證。1、6月3日,從天星公司購入甲、乙兩種材料,貨款22500元,其中:甲材料15000元,乙材料75000元。立即用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。2、6月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每千克7元,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)。3、6月6日,銷售A產(chǎn)品500件,每件售價60元,共30000元,貨款收到并存入銀行。4、6月7日,收到上月應(yīng)收銷貨款13400元,存入銀行存款戶。5、6月12日,售出A產(chǎn)品100件,每件200元,貨款尚未收到。6、6月15日,向銀行提取現(xiàn)金5600元,以備發(fā)放工資。7、6月20日,用現(xiàn)金支付廠部辦公用品費(fèi)200元。8、6月21日,購入甲材料1000千克,每千克4元,乙材料6000千克,每千克2元,共計(jì)16000兀,以銀行存款支付。9、6月28日,按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊5000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊3600元,管理部門固定資產(chǎn)折舊1400元。怎么做會計(jì)憑證
企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不考慮增值稅,編制會計(jì)分錄。(1)2日,購進(jìn)材料,價款500000元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付(2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元(3)8日,倉庫發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投資者追加投資450000元(5)15日,取得9個月期限的銀行貸款500000元(6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價款已收至銀行(7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運(yùn)雜費(fèi)1000元(8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購料款170000元(9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元(10)30日,計(jì)算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元(11)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用3500
企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),不考慮增值稅,編制會計(jì)分錄。(1)2日,購進(jìn)材料,價款500000元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付(2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元(3)8日,倉庫發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投資者追加投資450000元(5)15日,取得9個月期限的銀行貸款500000元(6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價款已收至銀行(7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運(yùn)雜費(fèi)1000元(8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購料款170000元(9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元(10)30日,計(jì)算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元(11)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用3500
紅海企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),增值稅16%,編制會計(jì)分錄(1)2日,收到投資者追加投資450000元(2)8日,購進(jìn)材料,價款500000元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付(3)15日,以現(xiàn)金支付辦公費(fèi)用1000元(4)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價款已收至銀行(5)21日,取得兩年期限的銀行貸款500000元(6)25日,銷售產(chǎn)品已運(yùn)達(dá)客戶方,現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)1000元(7)30日,計(jì)提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的成本
某企業(yè)2020年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計(jì)22500元,其中;甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計(jì)2925元,已用銀行存款支付,材料已 驗(yàn)收入庫。 (2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每干克15元,發(fā)出乙材料200干克,每于克7元,用于 A 產(chǎn)品生產(chǎn)。(3)3月6日,銷售 A 產(chǎn)品500件,每件售價60元,共30000兀,貨款收到并存人2T6(4)3月7日,收到上月應(yīng)收銷貨款13400元并存入銀仃。 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應(yīng)付購貨款15000元。 (6)3月12日,售出 B 產(chǎn)品100件,每件200元,貨款尚未收到。 (7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工負(fù)。 (8).3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。 (9)3月17日,收到銷售 A 產(chǎn)品貨款20000元,存入銀仃。 (10)3月28日,按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊 3600元,管理部門固定資產(chǎn)折舊1400元。 要求: 根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄; (2)根據(jù)會計(jì)分錄填制記賬憑證。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎