您好 (1)2日,購進材料,價款500000元,材料驗收入庫,款項未付 借:原材料 500000 貸:應(yīng)付賬款 500000 (2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費用1000元 借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 (3)8日,倉庫發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元 借:生產(chǎn)成本-甲 300000 借:生產(chǎn)成本-乙 400000 借:制造費用 10000 借:管理費用 6000 貸:原材料300000%2B400000%2B10000%2B6000=716000 (4)10日,收到投資者追加投資450000元 借:銀行存款 450000 貸:實收資本 450000 (5)15日,取得9個月期限的銀行貸款500000元 借:銀行存款 500000 貸:短期借款 500000 (6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價款已收至銀行 借:銀行存款 700000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-乙 500000 (7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運雜費1000元 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 1000 (8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購料款170000元 借:應(yīng)付賬款 170000 貸:銀行存款 170000 (9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元 借:應(yīng)交稅費 60000 貸:銀行存款 60000 (10)30日,計算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元 借:生產(chǎn)成本-甲 100000 借:生產(chǎn)成本-乙 180000 借:制造費用 15000 借:管理費用 90000 貸:應(yīng)付職工薪酬 100000%2B180000%2B15000%2B90000=385000 (11)30日,計提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元 借:制造費用 10000 借:管理費用 4000 貸:累計折舊 14000 (12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用3500 借:生產(chǎn)成本3500 貸:制造費用3500
企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),不考慮增值稅,編制會計分錄。(1)2日,購進材料,價款500000元,材料驗收入庫,款項未付(2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費用1000元(3)8日,倉庫發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投資者追加投資450000元(5)15日,取得9個月期限的銀行貸款500000元(6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價款已收至銀行(7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運雜費1000元(8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購料款170000元(9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元(10)30日,計算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元(11)30日,計提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用3500
企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),不考慮增值稅,編制會計分錄。(1)2日,購進材料,價款500000元,材料驗收入庫,款項未付(2)5日,以現(xiàn)金支付辦公費用1000元(3)8日,倉庫發(fā)出材料,生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料300000,乙產(chǎn)品耗用材料400000元,車間耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投資者追加投資450000元(5)15日,取得9個月期限的銀行貸款500000元(6)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價款已收至銀行(7)21日,現(xiàn)金支付上述產(chǎn)品銷售的運雜費1000元(8)25日,以銀行存款支付2月份欠供應(yīng)單位的購料款170000元(9)28日,以銀行存款繳納稅款60000元(10)30日,計算分配本月職工薪酬,其中甲產(chǎn)品工人工資100000元,乙產(chǎn)品工人工資180000元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資90000元(11)30日,計提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(12)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用3500
紅海企業(yè)3月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),增值稅16%,編制會計分錄(1)2日,收到投資者追加投資450000元(2)8日,購進材料,價款500000元,材料驗收入庫,款項未付(3)15日,以現(xiàn)金支付辦公費用1000元(4)20日,銷售甲產(chǎn)品200000元,乙產(chǎn)品500000元,已發(fā)貨,價款已收至銀行(5)21日,取得兩年期限的銀行貸款500000元(6)25日,銷售產(chǎn)品已運達客戶方,現(xiàn)金支付運雜費1000元(7)30日,計提本月折舊14000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊10000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元(8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的成本
資料:江城股份公司采用實際成本法核算,2022年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 工、3日,賒購甲材料一批,貨款10000元,增值稅額1 300元。供貨商代 墊運費800元(運費不考慮增值稅),材料已驗收入庫。 2、4日、用銀行存款支付購買企業(yè)管理部門辦公用品2 000元。 3、6日,材料倉庫發(fā)出甲材料,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料6000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4 000元。生產(chǎn)車問一般性耗用1000元,企業(yè)管理部門耗用1000元。4、10日,分配本月工資費用為30 000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為15 000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資為10000元,車間管理人員工資為了000元,企業(yè)管理人員工資為2 000元。 5、11日,接受L投資者投資200 000元,存入銀行。 6、12日,從銀行提取現(xiàn)金3 000元。 7、13日,提取本月固定資產(chǎn)折1舊12000元。其中,生產(chǎn)車間使用設(shè)備折舊額9 000元,企業(yè)管理部門使用設(shè)備折舊日額3000元。 8、12日,銷售A產(chǎn)品1000件,貨款 100 000元,增值稅 13 000元。貨款己存銀行。 11、31日,A、B產(chǎn)品全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(1)2日,收到陽陽公司投入的機器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購進A材料一批,價款10000元,增值稅進項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。(9)22日,計提本月固定資產(chǎn)折日,其中,生產(chǎn)車間使用固定資產(chǎn)折舊費1500元;管理部門使用固定資產(chǎn)折1日費1000元。
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?