你好,你們現(xiàn)在還在籌建期嗎?
老師,我們公司今年虧損200多萬,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)50多萬,還有些沒有發(fā)票的2萬多要納稅調(diào)增,調(diào)增的這部分需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,請問假如我公司沒有任何收入,有一些招待費(fèi),需要納稅調(diào)增,那這些調(diào)增的招待費(fèi)也要交所得稅嗎
老師,公司基建期發(fā)生的招待費(fèi),我是入管理費(fèi)用 招待費(fèi)?還是管理費(fèi)用 開辦費(fèi)?這個(gè)對以后企業(yè)所得稅調(diào)整有什么影響?入招待費(fèi)需要調(diào)增,入開辦費(fèi)的話需要調(diào)增嗎?
老師,我們公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)高,考慮到招待費(fèi)的限額抵扣費(fèi)用問題,是不是可以有些招待費(fèi)可以無票入賬呢,反正都是要納稅調(diào)增的
老師,請問一下,所得稅年報(bào)里面,招待費(fèi)5000元,但是沒有收入,這個(gè)招待費(fèi)調(diào)增的話應(yīng)該調(diào)增多少呢
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
郭老師,母子公司的確定,是按哪個(gè)來確定,普通的,是持股比例50以上就叫母子公司嗎,怎么定義的
老師你好,是這樣,合伙經(jīng)營一家工廠現(xiàn)在準(zhǔn)備散伙不干了, 期間我從廠子拿出86萬 會(huì)計(jì)給我們做了利潤表, 給了分配方案 三年廠子還剩余下155萬利潤 外加廠房84萬未賣得貨20萬 155萬被我拿走86萬 我還倒欠廠子11萬 然后廠房84+20貨物平分, 我得本金就沒有了 ? ?會(huì)計(jì)拿這個(gè)凈利潤表來分配 正常嘛,不應(yīng)該以凈資產(chǎn)表分配嘛,
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的(是一般納稅人)。打給生產(chǎn)廠家5萬元的貨款生產(chǎn)廠家會(huì)發(fā)給4萬元錢的貨并開專票,并把1萬元再打回我們的賬戶上,然后讓我們給他開服務(wù)咨詢的發(fā)票(1萬元的),這樣開服務(wù)發(fā)票是不是存在風(fēng)險(xiǎn)?!原來是老板娘自己開現(xiàn)在要我來開請問老師我該怎么辦才好呢?
直接目標(biāo)核心目標(biāo)支持目標(biāo)那個(gè)是哪一章內(nèi)容?
老師,保險(xiǎn)合同的當(dāng)事人包括哪些?
老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)題
個(gè)人出租住房。開普票,每月租金在10萬一下,開1.5還是免稅
老師您好!請問買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價(jià)6.5元 用買十送一活動(dòng)實(shí)際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
調(diào)增之后沒有盈利的,不需要繳納所得稅。
沒有在籌建期了
那就沒法抵扣,你調(diào)增之后沒有盈利的,不需要繳納所得稅的。