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老師,我們公司今年虧損200多萬,但是業(yè)務(wù)招待費超標50多萬,還有些沒有發(fā)票的2萬多要納稅調(diào)增,調(diào)增的這部分需要交企業(yè)所得稅嗎?

2020-12-18 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 12:09

你好,我們公司今年虧損200多萬,但是業(yè)務(wù)招待費超標50多萬,還有些沒有發(fā)票的2萬多要納稅調(diào)增,因為調(diào)增之后應(yīng)應(yīng)納稅所得額是負數(shù),這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅。

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快賬用戶3495 追問 2020-12-18 12:10

企業(yè)所得稅怎么計算呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 12:59

你好,調(diào)增之后應(yīng)應(yīng)納稅所得額是負數(shù),這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅。 季度所得稅=利潤總額*所得稅稅率 匯算清繳補交所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—季度預交稅額?

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你好,我們公司今年虧損200多萬,但是業(yè)務(wù)招待費超標50多萬,還有些沒有發(fā)票的2萬多要納稅調(diào)增,因為調(diào)增之后應(yīng)應(yīng)納稅所得額是負數(shù),這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅。
2020-12-18
你好,你現(xiàn)在是營業(yè)期了嗎?如果是營業(yè)期的話,你調(diào)減的金額是減去招待費調(diào)增的那個金額,其他的有需要調(diào)整的嗎?比如福利費。
2023-03-23
你好; 你匯算之前是否可以取得發(fā)票。如果匯算之前 能取得就可以稅前扣除的; 如果沒有取得就得調(diào)增處理的。 調(diào)整后還是虧損 也不用繳納所得稅的
2022-03-25
你好 以后你們允許彌補的虧損也是1,000,000
2023-05-15
你好 不做賬的不交稅? 不用調(diào)整
2023-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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