同學(xué)你好 是全額調(diào)增的哦
老師,請問下,公司成立到現(xiàn)在還沒發(fā)生過收入,但是當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元.業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增多少呢?
老師 我們做匯算清繳的時(shí)候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額大概5萬多 但是我們上年沒有收入 這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)增呢
老師,請問假如我公司沒有任何收入,有一些招待費(fèi),需要納稅調(diào)增,那這些調(diào)增的招待費(fèi)也要交所得稅嗎
請教一下老師,公司沒有收入,所得稅年報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)事項(xiàng)調(diào)整,是按照發(fā)生額的40%調(diào)增,還是全額調(diào)增呢?
我有一個問題想請教一下 ,往年企業(yè)所得稅 ,成本餐費(fèi) ,今年調(diào)整及調(diào)增 至業(yè)務(wù)招待費(fèi) ,補(bǔ)交了稅款 ,但金年調(diào)增后跟往年那一年利潤是沒有變化的。只是餐費(fèi)計(jì)入招待費(fèi) ,這個會計(jì)分錄在24年要怎么做
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計(jì)需要做收入嗎