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老師好,我收到去年屬于固定資產(chǎn)的發(fā)票,增值稅部分在今年4月份抵扣,我匯算清繳的年報表是該填21年四季度的嗎,還是要把這部分的票錄入在12月重新調(diào)整報表

2022-05-27 06:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 06:59

同學(xué),如果你的發(fā)票是二一年開具的,并且固定資產(chǎn)二一年就已經(jīng)在你們公司使用的話,你應(yīng)該反結(jié)賬,到去年的12月份把該筆固定資產(chǎn)做進(jìn)去,進(jìn)項稅額你可以放在待認(rèn)證進(jìn)項稅額當(dāng)中。調(diào)整2021年的財務(wù)報表年報,然后在做企業(yè)所得稅年報。

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快賬用戶5204 追問 2022-05-27 07:01

是今年開具的呢

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齊紅老師 解答 2022-05-27 07:03

今年開具 做在今年沒有問題啊

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同學(xué),如果你的發(fā)票是二一年開具的,并且固定資產(chǎn)二一年就已經(jīng)在你們公司使用的話,你應(yīng)該反結(jié)賬,到去年的12月份把該筆固定資產(chǎn)做進(jìn)去,進(jìn)項稅額你可以放在待認(rèn)證進(jìn)項稅額當(dāng)中。調(diào)整2021年的財務(wù)報表年報,然后在做企業(yè)所得稅年報。
2022-05-27
你好,不需要做更正申報的。匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023-04-18
您好!如果您是今年通過以前年度損益調(diào)整科目來做的處理,那么去年報表是不用改的,改今年報表的年初數(shù)就好
2022-04-10
你好,什么原因造成的年累計是一樣的嗎?
2024-03-12
2024 年匯算清繳時,在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080 )填報會計折舊金額(有)、稅收折舊金額(0 ),系統(tǒng)自動計算調(diào)增金額,會關(guān)聯(lián)到 A105000 表
2025-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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