久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項稅額沒交增值稅,收入做了營業(yè)外收入,今年補交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務查到,自己內(nèi)部調(diào)整,匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎?老師能說詳細點嗎?

2023-04-10 00:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-10 00:37

你好,正在解答中請稍等。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-10 00:48

你好,更正申報去年固定資產(chǎn)處售時的增值稅申報表,如果增值稅申報在今年是不合適的。增值稅要報在處置固定資產(chǎn)的次月。匯算是調(diào)整企業(yè)所得稅與增值稅無關。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-10
借固定資產(chǎn)清理 貸應交稅費應交增值稅銷項 借以前年度損益調(diào)整 貸固定資產(chǎn)清理
2023-04-10
您好,可以匯算清繳的時候多退少補哦
2023-04-10
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-10
同學你好 這個是調(diào)整到以前年度
2021-11-23
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×