久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

小規(guī)模增值稅季報表中按1%填寫銷售額后,在增值稅減免稅明細表中是否要按銷售額的2%計算出減免稅額后,在減稅項目的本期發(fā)生額中進行填報?

2021-07-02 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-02 17:31

你好,如果不需要交稅的話,減免的2%不用填寫。

頭像
快賬用戶4495 追問 2021-07-02 17:34

不需要交稅怎么理解?是不是季報未超過45萬,就不用填報減稅的2%?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-02 17:35

你好,開的普通發(fā)票,季度銷售額45萬以內(nèi),就是不需要填寫。

頭像
快賬用戶4495 追問 2021-07-02 17:36

那什么時候需要填寫呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-02 17:39

開了1%的發(fā)票,而且你這個1%需要交稅。

頭像
快賬用戶4495 追問 2021-07-02 17:43

那就是超過了45萬,不管有沒有開票都填報在1%征收率項目中。或者開具了1%的專用發(fā)票,上述情況。減免稅明細表減稅相應欄目中就要按銷售額的2%進行填報了是吧?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-02 17:47

你賬上做的是1%的銷售額的,是這么做的。

頭像
快賬用戶4495 追問 2021-07-02 17:59

開票金額未超過45萬,而加上免稅額超過了45萬,是否需要納稅?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-02 17:59

你好需要交稅的,所有的銷售額超過了45萬,不免稅的就需要交。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,如果不需要交稅的話,減免的2%不用填寫。
2021-07-02
您好,就是填寫不含稅的金額就行了
2022-01-10
1.主表的16行=減免稅表的 本期實際抵減稅額 =不含稅銷售額*2% 17行本期免稅額一般是系統(tǒng)自動帶出的 不含稅銷售額*3%(不超30萬是這樣的 超了這個行次是0) 2.一般情況下 減免稅表的本期發(fā)生額=本期實際抵減稅額
2020-10-29
普通發(fā)票的不需要填寫。
2023-10-08
你好只有普票 不超30萬 不需要填寫減免表的 直接申報就可以
2021-01-07
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×