你好,如果不需要交稅的話,減免的2%不用填寫。
老師,湖北小規(guī)模,增值稅減免申報明細表中是不是只填第一行免征增值稅銷售額
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報稅務,增值稅申報表中第16行“本期應納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
小規(guī)模增值稅季報表中按1%填寫銷售額后,在增值稅減免稅明細表中是否要按銷售額的2%計算出減免稅額后,在減稅項目的本期發(fā)生額中進行填報?
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細表中的第8欄,免增增值稅項目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計出口銷售額
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
不需要交稅怎么理解?是不是季報未超過45萬,就不用填報減稅的2%?
你好,開的普通發(fā)票,季度銷售額45萬以內(nèi),就是不需要填寫。
那什么時候需要填寫呢?
開了1%的發(fā)票,而且你這個1%需要交稅。
那就是超過了45萬,不管有沒有開票都填報在1%征收率項目中。或者開具了1%的專用發(fā)票,上述情況。減免稅明細表減稅相應欄目中就要按銷售額的2%進行填報了是吧?
你賬上做的是1%的銷售額的,是這么做的。
開票金額未超過45萬,而加上免稅額超過了45萬,是否需要納稅?
你好需要交稅的,所有的銷售額超過了45萬,不免稅的就需要交。