您好,是利潤表包含退回,但匯算清繳納稅調(diào)增
老師,19年開的發(fā)票,2020年4月前退貨了,分錄做的以前年度損益調(diào)整,19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候就把這筆調(diào)減了,調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表寫在了收入類的第八項(xiàng)銷售折扣、折讓和退回 這樣有問題嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,金額9180,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎? 然后賬載金額填多少,稅收金額填多少呢? 麻煩認(rèn)真回答,感謝+五星好評。別答非所問哦
實(shí)務(wù)案例Y公司在2020年12月11日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為20000元,增值稅額為2600元?,F(xiàn)金折扣的條件為:2/10、1/20、n/3O(假定計(jì)算折扣時不考慮增值稅)。12月19日收款22200元,其中400元為現(xiàn)金折扣。2021年3月15日該商品在審計(jì)結(jié)束前退回,Y公司未退回貨款,注冊會計(jì)師的建議調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目。要求:1:作出現(xiàn)金折扣的會計(jì)分錄2:作出退回時的會計(jì)分錄老師可以寫一下會計(jì)分錄嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時,提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
請不要答 非所問,是在第10行調(diào)嗎?利潤表上面是不包含退回的,N個老師都說利潤表是沒調(diào)之前的數(shù)據(jù)
您好,您如何得出答非所問的結(jié)論?那是其他老師回復(fù)是錯誤的,給您的就是正確答案。除非您企業(yè)經(jīng)過審計(jì),且在匯算清繳前出審計(jì)報(bào)告。利潤表就是以前年度損益調(diào)整,如果不會,請不要隨意發(fā)表錯誤言論!!