同學(xué)你好 對的 是這樣申報(bào)
老師,19年開的發(fā)票,2020年4月前退貨了,分錄做的以前年度損益調(diào)整,19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候就把這筆調(diào)減了,調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表寫在了收入類的第八項(xiàng)銷售折扣、折讓和退回 這樣有問題嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,金額9180,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎? 然后賬載金額填多少,稅收金額填多少呢? 麻煩認(rèn)真回答,感謝+五星好評。別答非所問哦
實(shí)務(wù)案例Y公司在2020年12月11日銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為20000元,增值稅額為2600元?,F(xiàn)金折扣的條件為:2/10、1/20、n/3O(假定計(jì)算折扣時(shí)不考慮增值稅)。12月19日收款22200元,其中400元為現(xiàn)金折扣。2021年3月15日該商品在審計(jì)結(jié)束前退回,Y公司未退回貨款,注冊會(huì)計(jì)師的建議調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目。要求:1:作出現(xiàn)金折扣的會(huì)計(jì)分錄2:作出退回時(shí)的會(huì)計(jì)分錄老師可以寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
樸老師,你好,謝謝你的回答,還想問一下,賬載金額填0,稅收金額填退貨金額9180嗎?
那你這個(gè)應(yīng)該要調(diào)增了
怎么會(huì)調(diào)增呢,老師不太明白。那正確應(yīng)該怎么填呢?比如去年4月開了發(fā)票9180,今年紅沖這張發(fā)票。賬載金額怎么填,稅收金額怎么填呢?
同學(xué)你好 是調(diào)減 不是調(diào)增 你開出去的收入紅沖了
老師,賬載金額怎么填,稅收金額怎么填呢?
同學(xué)你好 賬載金額是賬上的金額 稅收金額是可以稅前扣除的金額
老師,我知道這個(gè)定義,麻煩你結(jié)合一下前后文回答好不,比如去年4月開了發(fā)票金額為9180,今年紅沖這張發(fā)票。賬載金額怎么填,稅收金額怎么填呢?
賬載金額是零 稅收金額也是0才對 因?yàn)槟阗~上也紅沖了
老師,那怎么調(diào)減呢?
同學(xué)你好 賬上直接用以前年度損益調(diào)整來做分錄就可以 然后按照沖減后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)