您好,企業(yè)所得稅是調整當期的收益,所以,按您的描述,處理有問題。
老師,19年開的發(fā)票,2020年4月前退貨了,分錄做的以前年度損益調整,19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候就把這筆調減了,調整項目明細表寫在了收入類的第八項銷售折扣、折讓和退回 這樣有問題嗎?
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發(fā)票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調整了分錄,在填寫期間費用明細表中-業(yè)務招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調減在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目的其他?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,金額9180,今年5月沖紅,客戶退回產品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調整項目明細表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調減嗎? 然后賬載金額填多少,稅收金額填多少呢? 麻煩認真回答,感謝+五星好評。別答非所問哦
用友t+銷售單上備注填有內容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數應該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經結賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結賬還可以怎么辦
?老師,好,從網銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
老師 客戶退貨退的是2019年已做收入的貨,那這個問題大嗎?該怎么跟稅務解釋
您好,這個看金額,若金額小,無所謂。
7萬多,現(xiàn)在稅務讓出說明
您好,先溝通,最后不行的話,就只能補繳企業(yè)所得稅及滯納金。