同學(xué)你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水電氣 貸:銀行存款,這樣做對(duì)嗎?——對(duì)的;
是這樣的,9月份付款了一次水電費(fèi),做的是,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款,10月份收到了水電費(fèi)發(fā)票,我就做了借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這筆金額就跑到了貸方,成了負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期末余額就差了這個(gè)數(shù)字
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲業(yè)的生產(chǎn)操作間,就是在操作間做飯做菜用水用電,用的水電,支付款后收到水電發(fā)票這樣做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水電氣 貸:銀行存款,這樣做對(duì)嗎?
只要是提供服務(wù)部門(mén)的支出,比如房屋租金、水電費(fèi),都可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 后勤的行政、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)這些做到管理費(fèi)用我想問(wèn)可以這樣操作嗎
老師請(qǐng)教一下我們主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)營(yíng)個(gè)場(chǎng)館然后有兩個(gè)月場(chǎng)館專(zhuān)門(mén)為一個(gè)公司舉辦了活動(dòng)因此我們這兩個(gè)月的水電費(fèi)他們給我水電費(fèi)他們這個(gè)月補(bǔ)交給我們?cè)瓉?lái)我做水電費(fèi)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款現(xiàn)在我該如何做賬?借其他應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師請(qǐng)問(wèn), 我付電費(fèi)的時(shí)候做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票拿回來(lái)了就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請(qǐng)問(wèn)給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專(zhuān)票的稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯(cuò)誤需要更正申報(bào)。這個(gè)怎么操作
老師,我們把24年1-12月個(gè)稅減少了一個(gè)人,做了重新申報(bào),那減少的這一個(gè)人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬(wàn) 申請(qǐng)了一個(gè)軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣(mài)了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)嘛 無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值可以定價(jià)30萬(wàn)嘛 還是需要有什么評(píng)估
老師您好!股東注冊(cè)資本50萬(wàn),公司截止2023年已經(jīng)累計(jì)虧損32萬(wàn),那現(xiàn)在減資45萬(wàn),分錄該怎樣做呀
公司解除員工個(gè)稅勞動(dòng)合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢(qián),稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會(huì)比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
謝謝老師
不客氣的,祝您?學(xué)習(xí)愉快