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是這樣的,9月份付款了一次水電費,做的是,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款,10月份收到了水電費發(fā)票,我就做了借,應(yīng)交稅費,貸,主營業(yè)務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的時候這筆金額就跑到了貸方,成了負數(shù),資產(chǎn)負債表和利潤表的期末余額就差了這個數(shù)字

2020-11-18 16:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 16:02

借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù),借應(yīng)交稅費,這樣做沒有貸方

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借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù),借應(yīng)交稅費,這樣做沒有貸方
2020-11-18
你好,你是通過應(yīng)付還是預(yù)付科目核算的?科目余額表的數(shù)據(jù)對嗎?
2022-04-08
你好,你看下你利潤表里面的主營業(yè)務(wù)成本,這個正不正確?
2024-06-14
同學(xué)你好 直接相反分錄做就行了
2021-12-17
你好,稍等我這邊算一下發(fā)給你
2024-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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