你好,屬于你單位成本的可以這么做。
老師 我們單位訂的貨架 是按合同對公預(yù)付款 請問老師銀行回單借預(yù)付賬款 貸銀行存款 做完開發(fā)票分錄應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本 借預(yù)付賬款嗎 老師
老師,晚上好! 我一筆合同分批付款5月付了15500,做了借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀存款,6月付了3000.做了 借預(yù)付 貸銀行存款, 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎?借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款,
老師請問, 我付電費的時候做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票拿回來了就做借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸預(yù)付賬款 這樣對嗎
老師,預(yù)付賬款暫估這么記賬對嗎(普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費) 前期已經(jīng)先付款了: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 季度末未回票,先暫估成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本—服務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款—暫估 回票后: 借:預(yù)付賬款—暫估 貸:預(yù)付賬款
老師先支付房租,借預(yù)付賬款。 貸銀行存款,然后收到發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本。 貸預(yù)付賬款,。 要是先收到發(fā)票那就是借主營業(yè)務(wù)成本。 貸應(yīng)付賬款。 支付房款就是借應(yīng)付帳款,。 貸銀行存款對嗎
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
但老師我們是養(yǎng)殖場 小規(guī)模 開出去的發(fā)票都是免稅的沒有銷項 供電局給我們開的是13個點的普票 如果我計進項 應(yīng)交稅費就會是負數(shù) 這樣怎么辦呢
你好,直接借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款,你當月有收入嗎?
有的 但開回來的發(fā)票金額是前幾個月加一起的電費 金額比收入大
好那就沒有關(guān)系的,之前沒有做,現(xiàn)在可以補上。
好的 感謝老師
不用客氣工作順利