你好,你具體是哪里錯了
老師,個稅更正申報。 23年是工資申報,現(xiàn)在更正為勞務(wù)申報。 更正為勞務(wù)申報的話要繳納個稅。 現(xiàn)在24年已經(jīng)過來個稅匯算清繳,那么23年匯算退稅還怎么處理呢?
老師,24年12月個稅已經(jīng)按期申報了,如果發(fā)現(xiàn)錯誤了,更正申報24年12月個稅的話,會不會算逾期申報
老師,員工已經(jīng)做了24年的個人所得稅匯算清繳,現(xiàn)在還可以更正24年的個稅申報嗎?
請問老師,我現(xiàn)在更正24年的個稅,已經(jīng)做了24年的個稅匯算清繳的員工需要重新做24年的匯算清繳嗎?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
老板墊付的費用,原始憑證除了發(fā)票還需要準(zhǔn)備什么呢
0申報的企業(yè)去投標(biāo)人家要求納稅證明,可以提供哪些資料?納稅申報表打印出來蓋章可以嗎
老師,汽車用變速箱油,開票項目名稱
老師早上好 這個實操已經(jīng)學(xué)到5月份了 基本上腦袋里有一定的思路了 今天我把5月份憑證錄到快賬里面 我怎么把期初的數(shù)據(jù)4月份的錄到快賬
老師一般納稅人平時只計提增值稅,年末用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項的進(jìn)項的借袋方嗎
老師好,請問下,兼職的會計每月不對公發(fā)放工資,年底一次性對公發(fā)獎金處理可以的嗎
老師 社?;鶖?shù)跟工資不同 做工資表時怎么拆分合適
我們單位是出口的生產(chǎn)型企業(yè)。8月份有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的。另一筆是正常的生產(chǎn)貨物后的出口,出口原材料這個增值稅申報的免稅收入,然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,因為他的進(jìn)項和其他的內(nèi)銷的進(jìn)項發(fā)票在一張發(fā)票上,我想問一下,這個免抵退稅申報我怎么申報呢?
老師好,請問員工去國外出差,報銷單要附哪些單據(jù)?
老師好,公司的其中一個股東是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個人怎么申報企業(yè)所得稅,工商需要財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的完稅證明
是新公司,去年沒有業(yè)務(wù),代賬公司給瞎做的,就做了個工資社保,跟報的個稅對不上,銀行沒開戶做了銀行,現(xiàn)在審計通不過,重新弄的。數(shù)是就管理費、職工薪酬有其他沒別的。
做了個法人借款?,F(xiàn)在按個稅申報的重做了工資,數(shù)據(jù)變了,需要更正申報,可是匯算也已經(jīng)做完了。
你好你這個更正申報,然后去更正匯算。
先更正24年錯誤月份的,然后再更正匯算的是吧
你好,對的,就是這樣子做。
老師,昨天有事沒回復(fù)您了,更正是不是從最近的月份往前更正,更正了第一季度顯示后面有數(shù)據(jù)不允許更正
24年每季度數(shù)據(jù)都需要更正一下
你好,如果稅務(wù)系統(tǒng)不讓更正的話,就只能在匯算的時候更正了。