申報(bào)的收入和開(kāi)具的增值稅發(fā)票金額總額不一致可以
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度暫估收入2萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表卻按開(kāi)票金額申報(bào)的,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入不一致,這個(gè)季度紅沖暫估收入,增值稅申報(bào)表也按開(kāi)票金額申報(bào),這樣處理可以嗎
老師,8月份開(kāi)始,增值稅申報(bào)表變了嗎,我司有未開(kāi)票收入,我在附表銷(xiāo)售情況明細(xì)表那里填了未開(kāi)票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開(kāi)票收入的金額,6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的
申報(bào)的收入和開(kāi)具的增值稅發(fā)票金額總額不一致可以么?
老師,增值稅的收入總額和企業(yè)所得稅上的收入總額不一致,可以嗎
老師。增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)和企業(yè)所得稅申報(bào)表和開(kāi)具的發(fā)票金額應(yīng)該都是一致的吧?除非有不開(kāi)票收入。才會(huì)出現(xiàn)開(kāi)具的發(fā)票和增值稅申報(bào)表不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接啊)