同學你好 紅沖了就按照紅沖的報稅,上個季度有暫估的就要按照暫估的報稅做報表要一致 紅沖暫估的就按照紅沖之后的來報,申報表和財務報表的數(shù)據要一致的
老師,小規(guī)模納稅人上個季度暫估收入2萬元,增值稅申報表卻按開票金額申報的,導致財務報表和增值稅申報表收入不一致,這個季度紅沖暫估收入,增值稅申報表也按開票金額申報,這樣處理可以嗎
小規(guī)模企業(yè)我上個季度申報的未開票收入40,,這個季度一共開票了100,,,那我這個季度按照60申報增值稅 申報表上,100填在開票金額,,,40填哪里?
請問老師小規(guī)模納稅人選擇1個點開票,季度收入20萬元,未超過45萬,申報表上申報的時候免稅稅額為6000,但做賬按一個點算增值稅2000,免稅款進其他收益2000,請問申報表上和賬上可以不一致嗎?還是按申報表上的6000作其他收益?
固定資產清理增值稅上有申報收入,這樣就會導致增值稅申請表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對嗎?企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表也不一致,這樣正確嗎?
老師,問下,有個小規(guī)模納稅人,他是23年4—6月預收到款項,然后2季度我增值稅給申報的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報增值稅了,這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經錄入了一個季度了因為不平,反結賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
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上季度開了4萬的票,暫估2萬,按6萬報稅,這個季度開了3萬的票,紅沖了暫估的2萬,按1萬報稅,這樣理解對嗎?
對的,就是這樣的哦
得去大廳申報吧
電子稅局里面就可以申報的
在電子稅局里就能更改3季度的?
之前申報了現(xiàn)在去稅局大廳
更正需要聯(lián)系專管員嗎?
對的,去找專管員就可以了
4季度的是不是也得在大廳報,因為申報數(shù)據和金稅盤開票數(shù)據不一致
你如果已經報完了要作廢更正那就要去大廳,如果還沒報就直接電子稅局里面申報
老師,沒有報了,這個不是要比對嗎,數(shù)據不一致能申報了
可以,報稅報無票收入就行了
小規(guī)模沒有無票收入這一欄
反正都低于30萬,填到10欄免稅銷售額這里可以不?
小規(guī)模納稅人的申報表,不開票的收入填寫到第一行(一)應征增值稅不含稅銷售額和本期應納稅納.
老師,可以填負數(shù)嗎?
紅沖暫估的大于實際開票的就可以是負數(shù) 只不過負數(shù)申報要去稅局開通
老師,意思是這第一行要填紅沖的無票收入數(shù)據負數(shù),負數(shù)能填進去嗎?
對的,紅沖暫估的大于實際開票的就可以是負數(shù)