?你好 ;? ? ? ? 你之前21年的 部分成本費(fèi)用; 你都正常在21年掛分錄了嗎 ?? ?
老師,2021年入賬的費(fèi)用,發(fā)票在2022年匯算清繳之后的6月收到,申報(bào)2021企業(yè)所得稅時(shí),做納稅調(diào)增這筆費(fèi)用。那2022年收到發(fā)票是不是要追補(bǔ)申報(bào)企業(yè)所得稅呢?分錄該怎么做呢?
老師。做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)無票成本,這筆成本金額是不是在今年做一筆會計(jì)分錄?這邊分錄是匯算清繳前做還是匯算清繳后做?
老師,你好,我這邊在做查賬征收的企業(yè)所得稅匯算清繳,不是不是所有非2021年的發(fā)票都需要納稅調(diào)增?
老師,您好,做所得稅匯算清繳,有些發(fā)票開票時(shí)間是2021年的,這種發(fā)票算不算跨期,需要調(diào)整不
你好,老師,去年企業(yè)所得稅匯算清繳,有沒有發(fā)票的材料就調(diào)增了,在今年有來票了的,是不是需要調(diào)減呀
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會計(jì)分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計(jì)3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個企業(yè)所得稅這邊提交不了。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個稅申報(bào)有錯已經(jīng)繳納了個稅但是后期更正申報(bào)個稅對應(yīng)不上會計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
2021年之前的費(fèi)用,我正常入賬了的,改做費(fèi)用的,成本的,我都正常做了,之前入了以前年度損益,后面有紅沖了,入了當(dāng)期的費(fèi)用成本了
你好 ;? ?你這個要調(diào)整的; 是的? ?
我直接在匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增對吧?
?你好; 是的。直接調(diào)增處理的;? ? ? ?你這個應(yīng)該是21年多 做了費(fèi)用是嗎? ?
相當(dāng)于多了費(fèi)用成本,我把以前年度的2019年2020年的費(fèi)用票入進(jìn)去了呢
?你好; 是的。? 那就是多做了 要調(diào)增的??
我直接在5000表里的的跨期費(fèi)用調(diào)增吧?
?你好; 是的。? 進(jìn)去 里面調(diào)整處理下? ?