老師的回來發(fā)票就是調(diào)減。
你好 想咨詢一下 去年我們暫估入庫了原材料 今年匯算清繳前沒有取得對應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時,因為去年有的發(fā)票沒來得及開,在匯算清繳前取得了發(fā)票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調(diào)增是嗎
早上好,老師,我們公司去年進(jìn)的原材料沒有發(fā)票,且原材料也用來生產(chǎn)了,那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時,要怎么調(diào)增,要調(diào)賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調(diào)賬,只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費那樣就行了
你好,老師,去年企業(yè)所得稅匯算清繳,有沒有發(fā)票的材料就調(diào)增了,在今年有來票了的,是不是需要調(diào)減呀
老師你好,請問是不是只有去年做了暫估的,在匯算清繳之前取得發(fā)票就不需要做調(diào)增。如果沒有暫估是不是發(fā)票就不能入到2022年抵減利潤了?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
這個需要聯(lián)系稅務(wù)局,是追溯到發(fā)生年度扣除。
不是可以在第二年調(diào)減嗎
我記得在第二年匯算清繳前追回發(fā)票就可以調(diào)減呀
你好,是可以調(diào)節(jié),但是要追加到發(fā)生年度扣除政策是這樣規(guī)定的。
那怎么追加?怎么填表
你好,這個要聯(lián)系稅務(wù)局,是追溯到發(fā)生年度扣除,最多可以追溯往前五年政策,是這樣規(guī)定的。