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甲公司2019年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2019年5月20日發(fā)出,客戶于5月27日付款。該項業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)并確認(rèn)銷售收入。2019年9月16日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定不考慮其他因素。請進行相關(guān)賬務(wù)處理。

2021-12-29 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 17:38

你好 2019年5月20日銷售 借:應(yīng)收賬款350000%2B45500?,貸:主營業(yè)務(wù)收入350000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45500 借:主營業(yè)務(wù)成本 182000?,?貸:庫存商品182000 借:銀行存款?350000%2B45500,貸:應(yīng)收賬款?350000%2B45500 銷售退回 借:主營業(yè)務(wù)收入350000?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45500,貸:銀行存款350000%2B45500 借:庫存商品182000,貸:主營業(yè)務(wù)成本?182000?

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你好 2019年5月20日銷售 借:應(yīng)收賬款350000%2B45500?,貸:主營業(yè)務(wù)收入350000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45500 借:主營業(yè)務(wù)成本 182000?,?貸:庫存商品182000 借:銀行存款?350000%2B45500,貸:應(yīng)收賬款?350000%2B45500 銷售退回 借:主營業(yè)務(wù)收入350000?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45500,貸:銀行存款350000%2B45500 借:庫存商品182000,貸:主營業(yè)務(wù)成本?182000?
2021-12-29
學(xué)員你好,分錄如下 借*銀行存款350000+45500=395500 貸*主營業(yè)務(wù)收入350000應(yīng)交稅費45500 借*主營業(yè)務(wù)成本182000貸*庫存商品182000
2022-11-24
同學(xué),你好 1.銷售時(你的數(shù)據(jù)不正確,售價10000稅額6500?) 借應(yīng)收賬款16500 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500 借主營業(yè)務(wù)成本50000 貸庫存商品5000 2.收到貨款時 借銀行存款16500 貸應(yīng)收賬款16500
2020-12-17
借銀行存款395500貸主營業(yè)務(wù)收入350,000應(yīng)交稅費應(yīng)交的稅銷項45500 借主營業(yè)務(wù)收入350,000應(yīng)交稅費交的稅銷項45,500貸,銀行存款395,500
2024-11-28
你好 銷售的時候 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 退回的時候 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-05-20
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