你好 2019年5月20日銷售 借:應(yīng)收賬款350000%2B45500?,貸:主營業(yè)務(wù)收入350000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45500 借:主營業(yè)務(wù)成本 182000?,?貸:庫存商品182000 借:銀行存款?350000%2B45500,貸:應(yīng)收賬款?350000%2B45500 銷售退回 借:主營業(yè)務(wù)收入350000?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45500,貸:銀行存款350000%2B45500 借:庫存商品182000,貸:主營業(yè)務(wù)成本?182000?
甲公司2018年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為56000元,該批商品成本為182000元,A商品于2018年5月20日發(fā)出,購貨方于5月27日付款,甲公司對該項銷售確認(rèn)了銷售收入。2018年9月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字) 假定不考慮其他因素。 要求:(1)編制2018年5月20日銷售實現(xiàn)時的會計分錄 (2)編制2018年5月27日收到貨款時的會計分錄 (3)編制2018年9月15日銷售退回時的會計分錄
甲公司2019年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2019年5月20日發(fā)出,客戶于5月27日付款。該項業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)并確認(rèn)銷售收入。2019年9月16日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定不考慮其他因素。請進行相關(guān)賬務(wù)處理。
【教材例7-11】2020年5月20日,甲公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價為400000元,增值稅稅額為52000元;客戶收到該批商品并驗收入庫;當(dāng)日收到客戶支付的貨款存入銀行該批商品成本為300000元。該項業(yè)務(wù)屬于在某時點履行的履約義務(wù)并確認(rèn)銷售收入。2020年7月20日,該批部分商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重司題,客戶將該批商品的50%退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)寫出會計分錄
2019年10月3日,向乙公司銷售M產(chǎn)品1000件,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅稅額13000元,產(chǎn)品己發(fā)出;銷售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,客戶于10月9日付款。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅,(2)2019年11月10日,上月3日銷售給乙公司的M產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。(2)會計分錄
甲公司2×22年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2×22年5月20日發(fā)出,客戶于5月27日付款。該項業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)并確認(rèn)銷售收入。2×22年9月16日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定不考慮其他因素。請做出甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別