正常的未交增值稅應(yīng)該是貸方余額,次月繳納完畢 ,應(yīng)該余額是0 ,如果是借方余額是你轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候有問題,你要找到愿意,不能平白無故的做平掉,你要看下你是從那個月開始有余額的!在調(diào)整分錄
老師,您好,我想把應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目余額沖平怎么做分錄呢,現(xiàn)在是借方余額
老師您好,請問年末“未交增值稅”借方余額,(借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1633貸:銀行存款1633?!拔唇辉鲋刀悺辟J方?jīng)]有發(fā)生額,)需要重分類嗎?具體是怎么做分錄?
老師好,請問未交增值稅借方余額,怎么做分錄平掉
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額借方有余額,要怎么清掉這個余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個分錄?
老師請問轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方怎么把平掉
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
我看了,是之前會計做的,因為有進(jìn)項留抵,所以未交增值稅在借方。請問這個怎么平掉
如果進(jìn)項繼續(xù)在留底的話是沒有問題的? 正常的? ?繼續(xù)掛在借方
就一直掛賬不做處理嗎
等你什么時候進(jìn)項稅額留底用掉了? 自然就沒有借方余額了??
已經(jīng)用掉了,但是未交增值稅借方還是有余額。并沒有做任何處理。請問怎么做分錄
一開始在應(yīng)交稅費-進(jìn)項借方? 月底沖銷進(jìn)項稅貸方轉(zhuǎn)出為未交增值稅借方? 后續(xù)又從轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方?jīng)_銷轉(zhuǎn)出未交增值稅借方? ?你自己看下他是那個環(huán)節(jié)出了問題?