你好,你們單位是多交了稅款嗎?
老師您好,請問年末“未交增值稅”借方余額,(借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1633貸:銀行存款1633?!拔唇辉鲋刀悺辟J方?jīng)]有發(fā)生額,)需要重分類嗎?具體是怎么做分錄?
剛接的賬,之前的會計交納增值稅,做:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款,而沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,因此,未交增值稅只有借方余額增加,沒有貸方余額,這個我現(xiàn)在怎么調(diào)?
老師,銷項大于進(jìn)項,那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師您好,小規(guī)模應(yīng)交稅費—未交增值稅余額在貸方, 現(xiàn)在分錄做借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做一筆分錄就好了,還是要其它補充,應(yīng)為銀行存款沒有真實付款呢
老師好,在需要繳稅的情況下,我月末計提 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅10 次月繳稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅10 貸:銀行存款10 ,可是這樣每月應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就有余額了,請問老師再怎么做分錄呢?
老師好,小規(guī)模納稅人平時都開普票,現(xiàn)在有個客戶要求開專票,如果開專票了,我報稅的時候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報就行了嗎?
老師,會計核算 會計監(jiān)督 財務(wù)管理這幾個的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少啊?還是1%嗎?
1.經(jīng)營場地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進(jìn)行印花稅申報; 2.經(jīng)營場地如屬自有房產(chǎn)或無租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價申報房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷售行為(包括未開票收入等)是否足額申報增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請教老師們一個問題,錢不是當(dāng)月收的,本來是b頭上的錢,收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個錢不是這個月收的,這個錢已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個錢又不是這個月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經(jīng)報了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計分錄怎么寫
這道題,財政撥款45萬元會計分錄怎么寫