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老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個(gè)分錄?

2022-07-07 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 21:21

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3445 追問 2022-07-07 21:24

但是實(shí)際沒有需要繳納的增值稅了

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:24

那么你檢查一下賬務(wù),可能錯(cuò)了

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快賬用戶3445 追問 2022-07-07 21:27

就是沒有辦法檢查,時(shí)間太久了,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,導(dǎo)致不知道是哪里出問題,這樣的話要怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:28

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

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快賬用戶3445 追問 2022-07-07 21:38

那就直接借營業(yè)外支出,貸銷項(xiàng)稅額是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:39

你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?

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