可以補充申報的 稅法要求按照合同金額繳納 實際生活在開票才繳納

老師我們企業(yè)與b企業(yè)共用一個電表。電網開給我企業(yè)10萬得電費,我企業(yè)自行開給b企業(yè)銷售發(fā)票,售電。可是老師我們用交購銷合同印花稅嗎? 我們每次都交。但是我們企業(yè)是生產制造企業(yè)。我也不知道用不用交印花稅
老師,我們公司是電梯制造企業(yè),個人和我公司簽了售后問題,孔不對,人工費的合同,這應該按照什么合同交印花稅
老師,我們是建筑施工企業(yè),增值稅我每期按稅負0.010左右交,可以不,應該按多少交呢!我們領導說他朋友的企業(yè)是交三抵六,我不知道該怎么交合理了
老師我們是民非企業(yè),領導以公司和物業(yè)簽了合同,我不知道,過了半年才知道,用交印花稅嗎
老師好:請問我們公司是物業(yè)公司,整租A的樓房,然后分租出去,我們跟A簽訂的合同是20年,合同印花稅我們已經交了,和A的這個合同還有個補充協(xié)議,牽扯到C。這個協(xié)議也要交印花稅嗎?
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費附加334.04,地方教育費附加222.7,該怎么做賬務處理
老師,24年工商年報現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費用計入什么科目
供應商發(fā)給我們的貨,因有質量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務公司,對方給我們開的普票5000元是培訓費,是這個培訓費記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進來,按10月份開始入賬嗎
老師我的理解是:我們繳納物業(yè)費,對方給我們開票,我們才在稅務系統(tǒng)繳納印花稅嗎?物業(yè)費一簽就是兩年的每半年交一次,
不是 你這種情況沒有簽訂合同 也不是你們開票出去 無需繳納
老師有物業(yè)合同,我們是交物業(yè)的也不用繳納印花稅是嗎
沒有人,繳納物業(yè)費,還去交印花稅的,同學
好的老師,我們繳納房租有合同用交稅嗎
如果有合同? 按照租賃合同繳納印花稅
合同簽訂半年五萬,簽了兩年的我按多少交?
按照合同金額一次性繳納?
也就是說按五萬交是嗎
同學你好? 萬5減半征收?