你好,增值稅稅負(fù)有點(diǎn)低。 一般在2%
我這有個(gè)項(xiàng)目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計(jì)2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當(dāng)時(shí)也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現(xiàn)在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現(xiàn)在還要收我們一個(gè)點(diǎn)的企得,我們應(yīng)該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
一.合同流,資金流,票流,物流,臺(tái)賬流,五流合一,是稅務(wù)稽查重點(diǎn)。 二.只要一開票,我就要關(guān)心我交的稅,只要一開票,我就要關(guān)心我交的稅。 三.我在我的企業(yè)中,一定要知道我的行業(yè)稅負(fù)率。 四.我當(dāng)會(huì)計(jì),知道開多少票,就知道交多少稅,也知道得多少票,也知道有多少票,差多?? 少,我知道了 五.我在我的企業(yè)中關(guān)注這個(gè)值,利潤(rùn)占收入的百分比,這個(gè)值叫利潤(rùn)率,利潤(rùn)率越大交的稅就越多。 六.楊總,您放心,我會(huì)嚴(yán)格控制我們家的利潤(rùn)率,不會(huì)把稅交錯(cuò)的, 七.發(fā)票確定收入,稅負(fù)確定成本,利潤(rùn)早就知道,費(fèi)用是倒擠出來的。 請(qǐng)問老師,這里面說的行業(yè)稅負(fù)率,還可以提前籌劃,是啥意思
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤(rùn),老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我們是建筑施工企業(yè),增值稅我每期按稅負(fù)0.010左右交,可以不,應(yīng)該按多少交呢!我們領(lǐng)導(dǎo)說他朋友的企業(yè)是交三抵六,我不知道該怎么交合理了
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項(xiàng)稅就大于銷項(xiàng)稅了,領(lǐng)導(dǎo)說需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項(xiàng)稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,企業(yè)匯算清繳工資薪金與代扣代繳工資不一致如何處理
老師,我公司有很多13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,但是賣出去是個(gè)人,消費(fèi)者不要票的,就沒有銷項(xiàng),如果開票的話說真的就不賺錢了,這個(gè)該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請(qǐng)問下 老板以個(gè)人名義購買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營,個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
嗯嗯,我就調(diào)到2左右,可以吧老師
你好,可以的,可以這么做。
老師這樣進(jìn)項(xiàng)票少,成本也就少了,企業(yè)所得稅就相對(duì)多交了呢!企業(yè)所得稅的稅負(fù)多少適合呢!
你好,進(jìn)項(xiàng)票少,你的成本不一定少,你可以把這個(gè)發(fā)票做了,成本不認(rèn)證不就行了。
沒明白呢老師!
借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸、銀行存款。
哥能理解嗎?你沒有認(rèn)證,發(fā)票照樣可以做成本的。
是專票勾選不做抵扣的意思嗎?
你好,發(fā)票不要操作,不需要操作,其他的勾選平臺(tái)不操作
還是沒怎么理解,就是我這個(gè)月沒用的專票,就該入成本就入成本,用到進(jìn)項(xiàng)時(shí)再去勾選,是嗎老師?
你好,你需要抵扣的時(shí)候再勾選就可以啊。