同學 這個如果跨年了,做以前年度損益調(diào)整。 沒跨年的話可以紅沖。
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數(shù)填寫納稅申報表的收入
老師,去年有一張發(fā)票稅號開錯了,沒有發(fā)現(xiàn)。今年做紅沖開了銷項負數(shù)發(fā)票,分錄怎么做?影響以前年度損益調(diào)整嘛?
老師你好,2021年我有一張跨年度紅沖發(fā)票,我做的是紅字原發(fā)票數(shù)字,財稅公司說做以前年度損益調(diào)整,到底怎么做,兩個有啥區(qū)別?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當季度未達45W?,F(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的應交增值稅怎么處理呢? 我公司開出跨年紅沖發(fā)票時 借:應收賬款-一公司名稱(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
老師請教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結(jié)算完畢后,對方單位多開發(fā)票45萬,此發(fā)票金額確實需要紅沖且已跨期2年。 問題:1.對方單位開具紅字發(fā)票,因為以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當月做賬務(wù)處理時,是使用“以前年度損益調(diào)整”科目還是直接沖減當期損益呢? 2.對方單位對此發(fā)票已于以前年度做過匯算清繳,那么跨年開具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無相關(guān)政策說明?
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務(wù)費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機器設(shè)備到達車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分攤到所有的機器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進項來源,有何籌劃方法?