?你好; 你是什么準則的;? ?你之前科目做了那些; 我好判斷轉出分錄? 和 繳納分錄? ??
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經做了進項稅額轉)
老師,公司被查出去年異常憑證,要做進項稅額轉出,繳納增值稅,成本轉出繳納所得稅,怎么做會計分錄呢
請教下老師:2017年購進存貨,取得進項票,稅額:1.5萬元,因這個進項票異常,于2022年所屬期6月份已在增值稅主表做進項轉出,補繳了稅款,那這個進項稅轉出應怎樣做會計分錄處理?
3月份進項票已抵扣,4月份進項稅轉出,5月份異常憑證轉入,這張發(fā)票可以正常抵扣,會計分錄怎么做,那么4月份做的進項稅轉出分錄5月份還要結轉未交增值稅么
老師好,進項稅額轉出后又轉入的會計分錄怎么做,2020年的發(fā)票因為對方發(fā)票異常,在2022年數(shù)據(jù)篩查中被告知后做進項稅額轉出,當時的分錄是借以前年度盈余調整,貸進項稅額轉出,今年又通知該發(fā)票異常解除,又重新做進項稅額轉入,這筆會計分錄應該怎么做
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
借:庫存商品,進項稅,貸,銀行存款
結轉成本,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
?你好;? 借庫存商品貸進項稅轉出 ;然后? 做? ? ? ? ? 借進項稅轉出貸應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅;? ?借? ??應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅? 貸應交稅費-未交增值稅;? ?繳納 :借? ??應交稅費-未交增值稅;? 應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 貸? 銀行存款;? 補計提:借? ?以前年度損益調整貸? ?應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅? ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ??
為什么是借庫存商品呢
?你好; 先轉出呀 ; 你這個不轉出? ? 增加你的庫存商品 ; 你進項稅 才能計入? 庫存商品成本去 哦 ; 不是不讓你抵扣了嗎? ??
那我補交的企業(yè)所得稅,進項稅轉入成本,也是要補企業(yè)所得稅,是吧,就相當于之前給我開的是普票一樣,是吧
?你好; 是的。? ? ? ?最終 就是相當于是普票給你了。? ? 價稅合計入成本 去 ; 是的? ?