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老師,我們公司之前有個(gè)工程,是拿的別的公司中標(biāo)的,所以開票都是別的公司開的,這個(gè)公司也為小規(guī)模納稅人,開的是專票,然后我們公司給了對(duì)方10242的稅錢!這個(gè)稅費(fèi)它是怎么產(chǎn)生的呢,怎么計(jì)算的呢?然后最近申報(bào)了所得稅,又要補(bǔ)交1500多的稅費(fèi)

老師,我們公司之前有個(gè)工程,是拿的別的公司中標(biāo)的,所以開票都是別的公司開的,這個(gè)公司也為小規(guī)模納稅人,開的是專票,然后我們公司給了對(duì)方10242的稅錢!這個(gè)稅費(fèi)它是怎么產(chǎn)生的呢,怎么計(jì)算的呢?然后最近申報(bào)了所得稅,又要補(bǔ)交1500多的稅費(fèi)
2022-05-25 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-25 15:43

同學(xué)您好,開發(fā)票開專票根據(jù)專票上的稅額就是需要交納的增值稅,然后還有城建附加印花稅都是要繳納的。城建附加是增值稅的12%*50%(今年的優(yōu)惠政策減半征收),印花稅我營(yíng)業(yè)收入的萬分之三。 您這里繳納的是企業(yè)所得稅?

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同學(xué)您好,開發(fā)票開專票根據(jù)專票上的稅額就是需要交納的增值稅,然后還有城建附加印花稅都是要繳納的。城建附加是增值稅的12%*50%(今年的優(yōu)惠政策減半征收),印花稅我營(yíng)業(yè)收入的萬分之三。 您這里繳納的是企業(yè)所得稅?
2022-05-25
同學(xué)你好 是增值稅還是什么
2022-05-25
開票了,就要確認(rèn)收入的啊
2021-09-01
您好,讓對(duì)方公司把這個(gè)發(fā)票紅沖重新開給現(xiàn)有公司最簡(jiǎn)單,咱付的錢,發(fā)票開給現(xiàn)在公司可以簽三方代收代付款協(xié)議的。 您說的方法也是可以的,去稅務(wù)局代開發(fā)票,財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)讓所得,能扣取得的成本,但是增值稅要交的,因?yàn)閭€(gè)人沒有專用發(fā)票也不能抵,不合算的。就是個(gè)稅要申報(bào)金額為0,增值稅和附加稅是有的
2024-10-30
你好,按設(shè)備處置情況,開具普通發(fā)票給對(duì)方就是了?
2023-10-24
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