你們這個(gè)是掛靠,所有收支,開票都得以被掛靠方名義
我們公司是一般納稅人,總包用我們公司去招標(biāo),中標(biāo)后由我們公司做項(xiàng)目,發(fā)票也是由我們開具給對(duì)方,總包公司墊資十一萬,完工后,需要把項(xiàng)目款轉(zhuǎn)給總包,但是總包要求轉(zhuǎn)到我們公司法人個(gè)人賬戶,由法人轉(zhuǎn)到對(duì)到總包個(gè)人賬戶,這個(gè)要怎么處理呢
老師、你好、就是我們公司中標(biāo)了一個(gè)外縣城一個(gè)項(xiàng)目、然后一開始項(xiàng)目那邊沒有說要開分公司或者子公司。 然后項(xiàng)目施工幾個(gè)月、對(duì)方業(yè)主要求要在當(dāng)?shù)亻_子公司、可是這施工幾個(gè)月我們中標(biāo)公司支付了很多那邊項(xiàng)目的費(fèi)用、還開了發(fā)票、也是開的中標(biāo)公司、這樣的應(yīng)該怎么做賬啊?
老師,建筑公司,別的公司掛靠我們公司做項(xiàng)目,然后我們開了發(fā)票,這樣就收取他們發(fā)票的各項(xiàng)稅費(fèi),那我做了收入就得有成本,這個(gè)成本怎么辦呢
老師,我們公司用熟人公司投標(biāo),然后中了,但是后面的收款這些對(duì)方都會(huì)轉(zhuǎn)給我們,那這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的成本費(fèi)用開票開那個(gè)公司的,怎么做賬呢
老師,客戶給我們公司打款40萬的裝修費(fèi),但是用兩家公司轉(zhuǎn)賬過來得,然后對(duì)方想讓我們把這40萬發(fā)票都開給其中一家公司甲,然后甲那邊寫個(gè)委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個(gè)40萬發(fā)票全部開給甲嗎
計(jì)算未實(shí)現(xiàn)融資收益時(shí)增值稅要計(jì)入嗎
老師,銷售退貨月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄怎么寫呢。
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司向A公司賒銷一套大型設(shè)備,設(shè)備的生產(chǎn)成本為500萬元。根據(jù)合同約定,設(shè)備的銷售價(jià)格為800萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為104萬元;全部合同應(yīng)收款(包含增值稅)分5次于每年年初等額收取。華聯(lián)公司按收款進(jìn)度為A公司開具增值稅專用發(fā)票并發(fā)生納稅義務(wù)。2×25年1月1日,華聯(lián)公司履行了履約義務(wù),將設(shè)備的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給了A公司,并收到了第一期貨款和增值稅180.8萬元存入銀行。在現(xiàn)銷方式下該大型設(shè)備的銷售價(jià)格為650萬元(不含增值稅)。要求:1.計(jì)算銷貨確認(rèn)的收入和未現(xiàn)融資收益未實(shí)現(xiàn)融資收益不是指合同約定收款總額和現(xiàn)行價(jià)格之間的差額嗎,為什么不是(800+104)-650+(650*13%)=169.5我們老師做的是(800÷5)×4-(650-160)=160到底怎么做
我們公司最近財(cái)務(wù)緊張,這個(gè)月公司社保要是不交,有什么影響么?
老師你好,用戶付了1萬元,但是刷卡手續(xù)費(fèi)扣了25元,銀行實(shí)機(jī)到賬9975。這個(gè)刷卡扣的25元怎么記賬
老師 我買花了600 賣收了701 我需要交什么稅 1%的增值稅率
老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎
營(yíng)業(yè)收入凈額怎么算出來的?
老師您好,我司24年車牌處理了11萬,收到款后,我做借銀行收入11萬,貸無形資產(chǎn)11萬,現(xiàn)報(bào)表出現(xiàn)無形資產(chǎn)負(fù)數(shù)11萬,是哪里做錯(cuò)了,我該怎么調(diào)整,謝謝!
裝修公司未收到業(yè)主的尾款5000元掛賬分錄示開發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款-5000-項(xiàng)目名稱; 貸:合同負(fù)債-5000-項(xiàng)目名稱。 第二天收到尾款的1150元分錄 借:庫存現(xiàn)金1150 貸:應(yīng)收賬款1150-項(xiàng)目名稱 同時(shí)工程款補(bǔ)業(yè)主扣掉材料費(fèi)2350元及人工費(fèi)1500元 分錄: 借:合同履約成本-工程施工-材料費(fèi)2350-項(xiàng)目名稱 合同履約成本-工程施工-人工費(fèi)1500-項(xiàng)目名稱 貸:應(yīng)收賬款-項(xiàng)目名稱-3850元 但是一查輔助項(xiàng)目余額少1150元,哪里分錄寫錯(cuò)啦?
但是收入他們要轉(zhuǎn)給我們,然后所有支出也是我們承擔(dān),付之前要轉(zhuǎn)給他們,他們代支付
收入掛往來就是了哈
我現(xiàn)在是掛靠方,但是員工來報(bào)銷都是開的被掛靠方的公司發(fā)票,沒影響蠻
不能給報(bào)銷的,打款給被掛靠方,在那邊報(bào)銷
可不可以發(fā)票開成掛靠方,掛靠方報(bào)銷呢,或者有沒有其他辦法掛靠方自己給報(bào)銷
掌握一個(gè)原則:你們這個(gè)是掛靠,所有收支,開票都得以被掛靠方名義
額,好的,明白
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!